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拖地作文400字
更新时间:2024-06-11 07:57:02
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拖地作文400字[精选]

  在日常学习、工作和生活中,大家都跟作文打过交道吧,通过作文可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么,怎么去写作文呢?下面是小编为大家整理的拖地作文400字,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

拖地作文400字1

  一、工作概要:

  单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

  二、主要职责:

  1、《入库单》的接收和签回。

  2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。

  3、 供应商文件、资料的管理。

  4、 每月不良品处理情况的跟进。

  5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。

  6、 模具的建档和帐目的管理。

  7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

  8、 每月统计供应商的.准时交货率及品质合格率。

  9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

  10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果

拖地作文400字2

  1、根据公司需要,搭建并完善总公司的采购制度、并培养建设下属子公司的采购队伍;

  2、根据工程项目计划制订相应的采购计划,并督导实施;

  3、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购;

  4、开拓并搭建公司采购渠道及采购供应商的'管理,建立、完善公司采购信息数据库,进行采购数据分析;

  5、进行采购流程的规范指导和审批工作,负责编制月度付款计划表,协助财务进行项目的审核及成本的控制;

  6、领导交办的其他事宜。

拖地作文400字3

  岗位职责:

  任职要求:

  1、中专(高中)以上学历,有两年以上电子、五金、包材、塑胶材料等采购工作经验;

  2、熟悉采购流程,能独立开发、评审、管理,维护供应商关系;

  3、熟悉LED照明产品及配件的市场采购行情,良好的分析与议价能力;

  4、熟练使用办公软件,ERP系统;

拖地作文400字4

  1、负责公司的采购工作,根据申购报告,做好相关采购物品的比价工作,按货比三家,精益求精的原则,制订各类常用物品的价格,确保按时、保质、低价地完成相关物资的采购。

  2、负责公司的.采购事宜,包括后勤物品的采购。

  3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

  4、负责供应商资质审查、对账、索要发票、请款、办理结算

拖地作文400字5

  1.根据公司的`物料需求计划,做好预测、订单管理,确保物料保质、按时、按量完成交付,达成订单交付目标。

  2.根据系统生产计划和要求,做Pull in/Push Out等物料跟催动作,确保材料准时到位/生产顺畅。

  3.负责物料交付,质量,服务等供应商异常问题的处理。协助质量、生产部门及供应商,持续改进物料质量。

  4.了解市场物料行情、供应商经营状况,对市场供应,成本等作出预判,指导内部需求管理。

  5.跟踪供应商及时回票/对帐,协助供应商和财务处理付款问题。

  6.完成领导安排的其它相关工作。

拖地作文400字6

  1、 搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息;

  2、 编制单项材料采购计划并实施采购;

  3、 签订和送审小额采购合同;

  4、 完成采购订单制做,确认、安排发货及跟踪到货日期;

  5、 负责货物入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购货物的入库;

  6、 编制单项采购活动的分析总结报告;

  7、完成上级交办的'其他工作;

拖地作文400字7

  一、目的

  为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购部岗位职责及工作流程特制订本制度。

  二、适用范围

  适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

  三、采购部岗位职责及工作流程基本原则

  采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“采购部岗位职责及工作流程秉公办事、采购部岗位职责及工作流程维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

  四、工作程序

  (一)采购基本事项

  1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

  2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

  3.对价值超过200采购部岗位职责及工作流程元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,岗位职责及操作流程采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

  4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

  (二)采购申请

  1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

  2.紧急采购时,采购部岗位职责及工作流程由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

  3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

  (三)采购流程

  1.采购部岗位职责及工作流程采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的`估算价格、数量和总金额。

  2.各采购部岗位职责及工作流程采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

  3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

  (四)采购经办人职责

  1.建立供应商资料与价格记录。

  2.做好采内参市场行情的经常性调查。

  3.询价、比价、议价及定购作业。

  4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

  5.做好平时的采购记录及对帐工作。

  (五)采购方式

  1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

  2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

  3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

  (六)采购实施

  1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

  2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

  3.所有采购采购部岗位职责及工作流程必需由仓库或使用部门验收合格采购部岗位职责及工作流程签字后,才能办理入仓手续。

  (七)采购付款方式

  1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

  2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等采购部岗位职责及工作流程单据方可结款或开支票。

  (八)采购经办人行为规范

  1.采购人员应本着质优价廉的采购部岗位职责及工作流程基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

  2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞采购部岗位职责及工作流程退,情节严重者提交公安机关处理。

  五、附则

  各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

  六、本制度经总经理核准后实施。

拖地作文400字8

  一、部门概要:

  依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

  二、主要职责:

  1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

  2、负责供应商的评审、考核及管理;

  3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

  4、负责来料品质异常的.及时处理及预防措施的跟进;

  5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

  6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

  7、完成其它部门的临时采购需求;

  8、完成上级交待的临时工作任务;

  9、向上级汇报工作。

拖地作文400字9

  岗位职责:

  1、完成外协加工件、外购件采购跟踪;

  2、梳理采购报表和采购账务,及时对与供方来往帐目进行核对确认;

  3、建立合格供应商资料,以及对应的价格,对重要部件的供应商签订年度协议;

  4、处理外购部件产品质量异常,及时与供方进行沟通,督促供方整改。

拖地作文400字10

  1、对商品部销售、毛利、库存等各项指标全面掌控,完成公司制定的部门各项指标。

  2、负责制定、落实及跟踪本部门每周、每月、每季度及年度工作计划。

  3、配合营运部做好店铺商品进货计划。

  4、根据门店类型合理调整商品结构、配置商品目录。

  5、根据营运部营运指标及方针定期和供应商洽谈商品促销活动。

  6、定期开发有资质的`优秀供应商、为营运部提供有竞争力的商品。

  7、定期审核评估供应链资质,制定供应商筛选机制,为公司开辟优质供应链。

拖地作文400字11

  1、研究休闲食品市场行情、发展方向以及管控分类的发展方向、新品发展趋势,并有针对性地组织新产品的引进、推广、维护的跟踪工作。。

  2、加强供应商管理,组织实施供应商的`评审和引进,提升千万级供应商数量,合理规划TOP产品一品多商,降低采购风险。

  3、强化合同管理,新商品采购价格的谈判工作。

  4、组织市场调研,对各渠道的市场商品及信息进行商品采样工作,监理并维护公司商品信息机制,拟定应对策略。

  5、采购成本把控,加强原材料管理及供应商管理,落实商品询价、比价、议价、审核价格的合理性。

  6、对于各销售渠道的新商品进行零售价格的制定,保障商品竞争力及企业毛利率。

  7、通过行情把控,炒作商品,打造明星商品,引流带动人气,提升整体业绩。

  8、全渠道产品规划、统筹分配,适应全渠道发展,带动渠道业绩提升。

拖地作文400字12

  严格遵守公司的《采购管理制度》的各项规定和要求;

  主要负责公司生产部件的外协加工、联系加工企业、跟踪加工过程、监控加工质量、控制成本,生产所需设备的前期调研工作;

  根据本公司产品加工要求,选择合适的供应商,对供应商的资质进行考察和评估;根据所需材料的市场价格走势,同供应商进行价格谈判;

  跟踪采购物资的生产进度,确保采购物资按期交货;外协日常运作保障,对所辖外协单位进行有效的'日常管理及突发事件处理;

  及时协调解决采购物资、生产使用和客户服务过程中所产生的供货及质量问题;

  监控物料的市场变化,采取必要的采购技巧降低采购成本;

  定期进行市场调研,开拓渠道,协助供应商进行全面评价,对供应商业绩实施量化考核,得出评价结论,对不合格供应商提出处理方案;

  收集检验部检验结果,及时通报供应商,与供应商确定不合格品处理办法,并贯彻落实,要求在后续生产中规避;

  对合同执行的全过程负责,对有问题的采购物资组织退货、换货或索赔;

  执行公司采购中的审批、授权、评价、入库、付款的过程管理和记录管理。

拖地作文400字13

  岗位职责:

  协助采购经理进行供应商筛选,进行日常采购,进行供应商考核。

  进行日常采购合同的拟订、归档,跟踪供应商到货情况。

  任职要求:

  1、中专以上学历,应届毕业生优先考虑;

  2、有无采购经验均可,有机械、电器方面采购经验者优先考虑;

  3、熟悉office文档处理;

  4、电脑采购相关软件操作熟练。

拖地作文400字14

  一、工作概要:

  每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

  二、主要职责:

  1、 所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

  2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

  3、 配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

  4、 追踪MRB会议决议的.执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

  5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

  6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

  7、 服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

  8、 协助采购员做好对帐工作。

  9、 服从上级临时安排的其它工作。

拖地作文400字15

  工作职能:

  1、掌握市场信息,开拓新货源,优化进货渠道,降低采购费用。

  2、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案。

  3、会同工程部、财务部确定合理材料采购量,及时了解存货情况,根据工程进度进行合理采购。

  采购部经理岗位职责:

  1、全面负责采购部门的各项工作,带领和组织本部门人员完成权限范围内的采购工作。

  2、协助工程管理部做好材料询价工作。

  3、认真做好市场调查和预测,及时掌握物资供应情况。并做好材料供应商的`开发、管理及维护工作,并对供货商货物质量、服务等实施监督。

  4、监督检查各采购员的采购进程及价格控制。督促采购人员在采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供应商建立良好的合作关系,在平等互利的原则下开展业务往来。

  询价员岗位职责:

  1、负责完成部门经理安排的材料询价任务,真正落实货比三家,控制降低采购成本。

  2、熟悉各种材料的技术性能、质量要求等,并确保可提供材料合格证或质量证明文件。

  3、负责了解市场材料信息,进行市场材料调查,加强材料供应档案的管理,建立起牢固可靠的材料供应商,并不断开辟和优化材料供应渠道。

  采购员岗位职责:

  1、严格遵守公司各项规章制度,服从采购经理分工安排,按照材料采购计划,适时采购各种所需材料,保证工程顺利开展;

  2、综合调配公司库存资源,采购时必须要了解当前库存情况,做到先调用库存料后采购,减少物资积压节约资金。

  3、掌握物资供应价格信息和市场动态,实行采购货比三家的做法,做到货优低成本,树立采购效益观念,抵制回扣不正之风。

  4、坚持择优采购,切实保证材料质量,严格对进货规格、数量、质量把关。原则上保证大宗物资从厂家采购,零星物资在一级批发商采购。

  5、严格执行财务报销制度,做到报销手续齐全,报账及时,公私分明,严禁挪用公款,贪污受贿,损公肥私。

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