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监察审计岗位职责
更新时间:2023-05-20 13:00:22
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监察审计岗位职责

  在现实社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编帮大家整理的监察审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

监察审计岗位职责1

  1. 按照集团要求,对集团下属各分子公司的`经营管理活动进行审查审计,验证其经营成果的真实性;

  2. 构建公司内部审计体系,制定及完善审计监察制度;

  3. 对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;

  4. 组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,对相关责任人进行问责、处置;

  5. 集团管理层交办的其它工作。

监察审计岗位职责2

  1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;

  2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

  3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

  4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

  5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的.社会关系维护;

  6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  7、完成领导交办的其他工作。

监察审计岗位职责3

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

  2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的`制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

监察审计岗位职责4

  1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;

  2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;

  3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;

  4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;

  5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。

监察审计岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;

  2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;

  3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;

  4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;

  5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;

  6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;

  7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;

  8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;

  9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。

  任职要求:

  1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;

  3、熟悉有关的法律、法规和集团的'规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;

  4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;

  5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。

监察审计岗位职责6

  1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

  2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

  3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

  4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

  5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

  6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

  7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

  8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的.有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。

  9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

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