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审计经理岗位职责
更新时间:2023-05-15 11:59:08
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审计经理岗位职责(15篇)

  在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编收集整理的审计经理岗位职责,欢迎阅读与收藏。

审计经理岗位职责1

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

  2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的`制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计经理岗位职责2

  1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;

  2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

  3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;

  4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

  5、跟进各类稽核、审计、调查工作的'结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;

审计经理岗位职责3

  职责描述:

  1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

  3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的`语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

  6、较强的解决问题的能力。

审计经理岗位职责4

  职责:

  1、集团工程内控管理体系的完善与优化

  2、厂房建设及工程改造项目的过程控制

  3、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告。

  4、识别工程项目管理业务流程的潜在风险,评估工程管理内控缺陷,发现工程成本控制、质量控制等方面的问题,提出和跟进审计建议及整改情况,并实施后续审计工作。

  5、提出工程管理体系文件优化建议,推动规范和完善公司工程项目管理规章制度。

  6、后续工程审计与评价

  岗位要求:

  1、性别不限

  2、大学本科相关专业毕业

  3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目

  4、适应项目出差

  5、较强的.项目管理能力

  6、对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解

审计经理岗位职责5

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的`审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

审计经理岗位职责6

  职责:

  1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;

  2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

  5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;

  6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

  7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

  8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;

  9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

  10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;

  11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的`编制;

  12、完成上级领导布置的其他任务。

  任职资格:

  1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;

  2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

  3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

  4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;

  5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。

  6、财务、金融、管理学或法律相关专业。

审计经理岗位职责7

  合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的`主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

  负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

  1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

  2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

  3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

  4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

  5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

  6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

  job requirements:岗位需求:

  1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

  2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

  3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

  4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计经理岗位职责8

  1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。

  2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。

  3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。

  4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;

  5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。

  6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。

  7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。

  8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。

  9、动态审计工程、招标及成本部门。

  10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。

  11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。

  12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。

  13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。

  14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。

  16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。

  17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。

  18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。

  19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的'个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权

  20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。

  21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。

  22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。

  23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;

  24、完成上级领导交办的其他任务。

审计经理岗位职责9

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

  追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:1-3年

审计经理岗位职责10

  职责描述

  1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;

  2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;

  3、实现对工程项目成本费用的有效控制;

  4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;

  5、组织参与工程项目决算工作;

  6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;

  7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;

  8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;

  9、部门内部的.组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。

  任职要求

  ◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。

  ◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。

  ◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。

  ◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;

  ◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;

  ◆较强的沟通、协调能力;

  ◆精通操作办公软件;

  ◆较强的工作积极性及责任心;

  ◆良好的团队领导能力及职业道德。

  土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。

审计经理岗位职责11

  职责:

  1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;

  3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;

  4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的`执行情况;

  6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;

  7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;

  8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;

  10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;

  11、完成与审计有关的其它工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;

  2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

  3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;

  4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;

  5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;

  6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。

审计经理岗位职责12

  职责:

  1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系

  2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作

  3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作

  4、协助改善公司内部控制流程

  任职要求:

  1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。

  2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。

  3、具备优秀的`分析思考及解决问题的能力,;

  4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。

  5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。

审计经理岗位职责13

  职责:

  1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;

  2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;

  3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

  4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的`跟进;

  5、参与健全公司反舞弊机制;

  6、完成上级安排的其他临时工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

  2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;

  3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

  4、具备风险导向、品相端正。

审计经理岗位职责14

  审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

  1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

  2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;

  3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

  4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

  5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

  6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

  7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;

  8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;

  任职要求:

  1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

  2.熟悉内控和审计知识;

  3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

审计经理岗位职责15

  职责:

  1、负责公司IT战略规划的制定、实施,为企业信息化建设提供全方位及前瞻性的保障。

  2、负责完成公司/项目年度信息化建设预算编制和实施工作。

  3、负责公司微商城平台、新零售信息系统、销售系统、会员体系的管理。

  4、负责对互联网硬件、软件相关环境进行规划和合理搭建。

  5、负责统筹管理公司的信息化建设;统筹主导各信息系统和平台的'立项、调研、选择、开发等管理和实施工作。

  6、负责维护公司各软硬件的良好运行,并保障信息安全。

  7、负责店铺监控问题及时处理、新开门店的监控与硬件配置/安装/调试;公司各部门网络设备审查与申请。

  8、负责组织安排公司管理人员的IT理念和员工IT知识的培训。

  职位要求:

  1、大学及以上学历,信息管理、计算机专业为佳

  2、对常见的ERP系统,软硬件,ERP流程问题能够熟练的排查处理

  3、3年以上IT软件、硬件管理工作经验

  4、良好的数据风险控制与保密意识、精通SQL数据库、责任心强,适应短期出差

  5、具有强烈的服务意识