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内审岗位职责
更新时间:2024-07-11 18:31:21
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内审岗位职责

  在生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编为大家收集的内审岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

内审岗位职责1

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的`满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责2

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的`方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审岗位职责3

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

内审岗位职责4

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的`实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责5

  1、对经营活动及相关事项的'合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审岗位职责6

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的.执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

内审岗位职责7

  1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

  2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

  3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

  4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

  5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

  6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

  7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

  8、协助实施外审外查

  9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

  10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

  岗位任职要求

  1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

  2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

  3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

  4、有良好的.道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

内审岗位职责8

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的`、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责9

  1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

  2、参与研发产品开发流程的'规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

  3、指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

  4、帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

  5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实。

内审岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的`职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责11

  质量管理体系内审员岗位职责

  1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2.负责协助公司对工厂进行审核。

  3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的.统计、分析与反馈。

  6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

  7.会英文优先。

内审岗位职责12

  1.根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2.负责制定全面的`预算管理制度和预算管理体系;

  3.负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6.研发费用加计扣除及规划;

  7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9.上级交代的其他工作。

内审岗位职责13

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的`协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

内审岗位职责14

  1、库存及成本的`账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责15

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的`指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

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