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财务人员工作岗位职责
更新时间:2024-10-06 00:54:21
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财务人员工作岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是组织考核的依据。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编精心整理的财务人员工作岗位职责,欢迎大家分享。

财务人员工作岗位职责1

  1.负责公司日常的账务处理工作,按月编制公司各类会计报表,提供财务信息;

  2.负责财务部原始凭证的审核、记账、结账,确保会计核算的真实性与准确性;

  3.负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

  4.负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作;

  5.负责公司财务流程的'改进,并根据需要提供相关资料;

  6.处理对外的各项事宜,如银行、审计、税务、工商等与财务相关事宜;

  7.负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

  8.进行成本核算、管理、分析,定期编制成本分析报表,加强成本控制、细化成本管理;

财务人员工作岗位职责2

  1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

  2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的.正式发票。

  3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

  5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

  6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

  7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

  8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

  9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

  10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

  11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员工作岗位职责3

  1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

  2.及时打印收入日报表,每天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符。

  3.严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。

  4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的`规范性。

  5.严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。

  6.严格执行《票据管理制度》规定,对所领取的票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损。

  7.严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务人员工作岗位职责4

  1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

  2.负责全公司的财务状况分析

  1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

  2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

  3.负责会计核算、财务报表编制

  1)负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据

  2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

  3)负责财产台帐的登记、核对、保管

  4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门

  5)负责凭证、帐簿等会计资料的`保管和定期归档工作

  4.参与预算工作

  1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

  2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

  5.监督资金使用情况

  1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态

  2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报

  3)配合其他会计进行有关帐务处理

  6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

  7.负责财务部电算化会计工作

  1)定期检查电算化系统,确保其正常运转

  2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理

  3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

  4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见

  8.负责会计凭证的整理及保管

财务人员工作岗位职责5

  1、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;

  2、负责公司客户的会计凭证、报表,对帐、查询、单据审核,财务档案资料的装订保管以及移交;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的.基础核算工作;

  4、建立公司全面预算(业务预算、专门决策预算、财务预算)体系,编制公司年度财务预算,包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算,执行、检查、分析预算执行情况,并提出改进意见,确保公司利润指标的完成;

  5、研究降低成本费用的方法和途径;

  6、组织应收应付往来账款管理,确保回款预测、付款计划的准确性;

  7、拟定和完善财务部门相关的制度、流程,并监督检查其执行情况;

  8、完成员工工资、报销、社保相关工作;

  9、完成领导安排的其他工作。

财务人员工作岗位职责6

  1、在院长领导下,负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责,做好各项财务管理工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。

  2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度,遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度及岗位责任制。

  3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

  4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能,正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算,定期对预算执行情况进行分析,并按照国家规定编制和上报预决算。

  5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位,按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算,按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

  6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结,根据本单位的'实际情况,制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度,保证本单位各项财务制度健全有效。

  7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。

  8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,组织好单位的绩效工资分配工作。

  9、按照国家物价制度,做好本单位的物价管理工作。

  10、定期和不定期对单位财务状况进行分析,及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

  11、负责医院的经济管理及财务管理工作。

财务人员工作岗位职责7

  1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

  2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

  3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

  4、认真做好学校收费组织工作。

  5、根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的'一切收付应坚决抵制。

  6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

  7、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

  8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

  9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

财务人员工作岗位职责8

  1、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;

  2、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;

  3、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

  4、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;

  5、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;

  6、完成公司、总仓、各门店资产管理和定期盘点工作;

  7、完成每月、每季、每年各部门业绩指标达成核算工作;

  8、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;

  9、领导交办其他工作。

财务人员工作岗位职责9

  财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

  1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

  2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

  3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

  4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

  5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

  6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

  7、负责政府采购项目计划的.申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

  8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

  9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

  10、完成局领导交办的其它工作。

财务人员工作岗位职责10

  1、审核各类财务凭证、单据等,做到齐全、规范和合规;

  2、归集各类费用、成本,核算运营成本;

  3、根据业务情况,做好业务核算工作;

  4、根据合同及其他要求,做好财务对账、核算等工作;

  5、其他要求的.财务、资产等事项工作。

  6、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;

  7、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

  8、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;

  9、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;

  10、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;

财务人员工作岗位职责11

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的'收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

  2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

  3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

  4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

  5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

  6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。

  8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。

  9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

  10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

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