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在现在社会,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的审计经理的岗位职责,欢迎阅读与收藏。
审计经理的岗位职责 篇1
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的'复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
审计经理的岗位职责 篇2
岗位职责:
1)参与对合资公司的财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)参与拟收购目标公司的尽职调查和过渡期审计;
3)负责税收新政策的的和答疑;
任职条件:
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:税务、会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格等资格
3、工作经验:
(1)5年以上燃气或工程相关行业税务工作经验;
(2)或4年以上知名会计师事务所、税务师事务所税务审计工作经验;
4、其他:能接受45%的'出差率。
审计经理的岗位职责 篇3
1、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,制定部门的规章制度,经批准后组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资
2、参与项目决策前土地价值估算、可行性研究投资估算工作
3、负责与工程相关的所有合同的编制、会审、会签工作
4、组织初步设计概算,并对比投资概算情况,参与房地产项目的规划设计工作
5、根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持
6、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作
7、审核《项目工程量进度报告》,核实设计变更事项的费用
8、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额
9、负责制定预算定额和单价,参与审核材料和设备采购招标,提出专业性的意见
10、参与销售相关的面积计算、价格制定、与招标相关的标底计算等工作
11、参与工程结算工作,并组织工程项目的.决算工作
12、负责成本合约部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作
13、负责本部门组织建设及对员工的培训、考核工作
14、完成领导交办的其他工作
审计经理的岗位职责 篇4
职责
1、按照年度审计计划开展各类审计工作;
2、完成审计报告的拟稿;
3、实施审计整改;
4、做好审计资料的整理归档。
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;
3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。
审计经理的`岗位职责 篇5
职责:
1、执行集团及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制等方面的审计项目;
2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;
3、协助完善内审管理制度,编制工程审计案例、工程审计指南等;
4、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学;
2、具有3年及以上大型房地产公司等甲方单位内部审计、工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先;
3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的`主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;
4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;
5、具有建造师、造价工程师等工程类职业资格;同时具备注册内部审计师等资格证者优先;
6、具有政府审计等工作经验优先;
审计经理的岗位职责 篇6
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的.审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
审计经理的岗位职责 篇7
职责:
1、协助部门负责人管理土建工程类(含工程咨询服务,下同)各项成本控制指标;
2、协助部门负责人配合招标采购或相关部门开展土建专业谈标议价工作;
3、协助部门负责人审查和协商确定施工过程中的索赔或反索赔。对索赔的理由、依据、合理性进行审核、协商或谈判;
4、依据合约相关条款及实际履约进度等情况审核工程类各期付款申请,依据验收报告及其他所需资料完成最终结算;
5、审核土建专业设计变更、工程洽商费用;
6、配合工程部负责土建方面的材料认质认价及询价工作;
7、协助部门负责人管理与协调工程造价咨询公司各项工作;
8、收集工程造价信息,及时了解建材市场价格行情;
9、协助部门负责人管理合约档案,包括合约及其过程文件,材料设备进场、工程验收、工程结算等重要资料;
10、协助部门负责人组织各单位相关工程师做好土建专业动态成本指标,并对重大影响成本的事件进行及时预警;
11、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、工程造价和工程管理类相关专业大学本科及以上学历。
2、具有地产开发5年以上同岗位相关工作经验,或从事大型建筑成本管理工作5年以上经历;
3、熟悉国家及地方相关法规、政策,熟悉土建类施工图,具备预算算量的纠偏和检查能力,有一定的谈判能力。具有成本管理的专业知识和管理方法,具备处理结算争议的'能力;
4、善于沟通,能独立协调工程现场各方关系。
5、具有很强的敬业和团队精神,对工作认真、热情、积极主动、事业心强。
审计经理的岗位职责 篇8
1、贯彻执行相关法律、法规、规章制度。
2、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定、规范,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、在公司合约部及项目经理的领导下,全面负责施工项目的工程预(结)算工作,及时办理和完成预(结)算工作,对项目经理负责。
4、协助财务进行成本核算。协助拟投标项目的成本分析及商务谈判。
5、负责编制或编审工程分包、劳务层的结算。
6、负责审查施工图纸,参加图纸会审和设计技术交底,依据其记录进行预算调整,解决预(结)算中的问题。
7、协助领导做好工程项目的立项申报、组织招投标、开工前的报批、竣工后的验收。
8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
9、编制各工程的'材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。
10、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。
11、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。
12、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,准确掌握市场价格和预算价格,及时调整预、结算,为结算复核工作打好基础。
13、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的结算工作,并报公司合约部签字认可,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的归档。
14、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
审计经理的岗位职责 篇9
职责描述:
1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;
2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;
3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;
2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;
3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;
4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;
5、有敏感的`风险防范意识和洞察力。
审计经理的岗位职责 篇10
1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;
2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;
3、协助制定及完善规范性的'公司内部规章制度;
4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;
5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;
6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;
审计经理的岗位职责 篇11
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的`其他工作。
审计经理的岗位职责 篇12
1、招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2、欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3、项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4、招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5、财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6、参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的.各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
审计经理的岗位职责 篇13
职责:
1、面向房地产行业和高端别墅市场,在公司行业排名品牌号召力基础上,开发和管理区域经销商;
2、运作项目属于科技住宅绿色建筑科技产品,规模从20万至1000万元,协助经销商为用户提供方案设计和报价服务;
3、搜集、整理及分析市场信息;
4、维护品牌形象及认知度、
职位要求:
1、本科学历;
2、具备家电,建材或暖通设备渠道工作经验;
3、具备敏锐的销售意识和能力,具有驾驭复杂销售项目的`能力;
4,内驱力强,具有强烈的成功欲望;
5、有大局观,对个人职业发展有长期规划能力;
6、心态开放,具有良好的学习能力。
审计经理的岗位职责 篇14
职责:
1、工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系
2、参与工程及设备类的招投标及其他形式的采购,把控风险及成本
3、审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益
4、对于工程项目中的变更事项进行成本复核
5、主导工程项目的财务决算,为公司合理控制成本
6、部门安排的`其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,相关学历者优先(土木工程、工程造价、工程管理等)
2、具有5年及以上工程造价/管理/审计相关经验,熟悉工程项目中的主要风险因素及管控体系,具有造价工程师资格者优先
3、熟悉相关业务域的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作;
4、具有良好的专业判断能力,有较强的口头和书面表达能力;
5、工作严谨细心、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;
审计经理的岗位职责 篇15
职责:
1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;
2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;
3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;
4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的`成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。
任职要求:
1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;
2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;
3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;
4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。
审计经理的岗位职责 篇16
1、负责总部及区域下属公司营运及营销业务的风险评估及监控;
2、负责总部营销与营运业务的.内部审计及相关项目性工作;
3、负责总部营销与营运业务制度年度评审及相关工作;
4、负责参与组织各部门非营销营运类的审计、内控评价和效能监察等项目工作;
5、上级领导布置的其他相关工作。
审计经理的岗位职责 篇17
1、负责项目投标工作,完善公司投标程序、投标制度以及投标资源的建设和管理;
2、积极有效地与各部门配合参加投标活动;
3、根据招标要求,负责招投标信息的`收集,汇总,投标文件资料准备、制作、审核及投标办理;
4、进行项目投标工作,控制标书质量,提高投标项目的竞争力;
5、进行公司投标项目结果的整理和经验总结;
6、竣工工程的结算工资。
审计经理的岗位职责 篇18
1、配合系统开发供应商的开发人员完成系统的'上线部署工作;
2、负责产品说明书等相关文档的编写,系统上线后对公司内部人员进行功能及使用培训;
3、负责对上游货主端、下游司机端进行功能培训和操作讲解;
4、汇合公司内部人员及上下游提出的各类问题或新增/修改需求,协同开发人员给出合理的技术指导意见;
5、阶段性调研,建立公司内部使用人员以及上下游反馈意见档案,调整优化系统功能;
6、汇集整理系统设计到上线的各类文档,归档保存;
审计经理的岗位职责 篇19
1、根据监管政策、董事会及公司实际管理要求,实施内部审计和监督,对公司经营管理活动进行评价,揭示存在的问题和风险隐患,促进公司稳健发展;
2、建立监管部门和外部审计工作联系制度,负责外部审计过程中非财务类事项的沟通协调工作,组织外部审计及监管发现问题的督促整改和落实;
3、公司制度体系建设和管理标准制定,修订完善审计相关制度;
4、组织开展内控监督检查的各项活动并适时进行评估,参与公司操作风险的制度建设及风险监测、识别、评估和报告工作;
5、组织开展各项合规、法律、操作风险咨询和教育培训;
6、统筹案件防控和员工行为管理,开展操作风险、案件风险和员工异常行为排查和评估,防止各类案件发生;
7、完成领导交办的'其他工作。
审计经理的岗位职责 篇20
1、按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;
2、负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;
3、负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
4、负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;
5、负责对公司的投资及经营状况进行审计;
6、负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;
7、负责对总部及下属公司离任或调任的'总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;
8、对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;
9、编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;
10、负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;
11、负责内部审计过程和结果资料的归档管理;
12、定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。
审计经理的岗位职责 篇21
1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;
2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;
3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;
4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;
5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;
审计经理的岗位职责 篇22
1、负责协助企管经理跟进各部门制订年度方针目标、重点/专项工作计划、月度工作计划以及检查完成情况;
2、负责协助企管经理跟进制订部门业绩考核和业务激励办法并实施考核;
3、负责协助企管经理跟进各部门组织机构设计、职能分配和调整;
4、负责协助企管经理组织开展合理化建议管理;
5、上级交办其它工作任务。
审计经理的岗位职责 篇23
1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的`跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的其他临时工作。
审计经理的岗位职责 篇24
1、主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2、主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;
3、牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4、建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5、有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6、对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7、开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;
8、对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;
审计经理的岗位职责 篇25
工作职责:
1、独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;
2、能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;
3、检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。
4、检查和评价内部控制系统的健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。
5、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;
任职资格:
1、专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、资格要求:有ciacrma资格优先;
3、工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;
4、优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的`职业道德和团队协作精神;
5、能适应较为频繁的出差。
审计经理的岗位职责 篇26
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的.完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议
审计经理的岗位职责 篇27
职责:
1、按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的.专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1、学历要求:本科及以上学历;
2、专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;
3、工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;
4、知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
5、能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。
审计经理的岗位职责 篇28
一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的'审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
审计经理的岗位职责 篇29
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的.反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计经理的岗位职责 篇30
岗位职责描述:
1、独立负责各类专项审计工作;
2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;
3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;
4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计资料的.归档、保管和保密;
6、为客户提供财务方面的咨询服务。
岗位招聘要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。
2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;
3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;
4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;
5、熟练掌握office软件及相关财务软件;
6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。
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