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在日常生活和工作中,岗位职责对人们来说越来越重要,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编精心整理的财务内审岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务内审岗位职责 篇1
1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。
财务内审岗位职责 篇2
1. 区域个人报销单据审核,入账。
2. 区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。
3. 个人报销项目进项发票账务处理
4. 协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。
5. 个人报销项目BS 科目清理,重点项目追踪。
6. 维护个人报销员工基本信息。
7. 协助更新报销政策,
8. 协助区域新员工报销培训。
9. 纸质凭证整理装订。
10. 其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。
财务内审岗位职责 篇3
职责描述:
1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;
2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。
任职要求:
1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;
2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;
3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的'执行力;
4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;
5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。
财务内审岗位职责 篇4
(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;
(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;
(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;
(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;
(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
财务内审岗位职责 篇5
1.根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;
2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;
3.负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的'相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;
4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;
5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;
6.研发费用加计扣除及规划;
7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;
8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;
9.上级交代的其他工作。
财务内审岗位职责 篇6
1、负责财务报销系统设计、优化工作;
2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;
3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的.业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。
财务内审岗位职责 篇7
一、岗位职责:
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责公司全面的'资金调配和税收的筹划;
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、有良好的职业道德,保守企业秘密。
财务内审岗位职责 篇8
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的.跟踪验证工作。
7.会英文优先。
财务内审岗位职责 篇9
1、每月审核出纳的凭证,及时编制转账凭证;负责事业部账务的准确性、核算主体间重要财务核算事项的具体对接、跟进、上传下达,月度结账及时、准确完整
2、每月编制事业部的.财务报表、预算执行表、等相关报表;对各项目财务数据进行分析
3、及时审核事业部各项目报销流程;
4、每月按项目做好业委会供账及半年一次的业委会公示;
5、督促财务人员及时完成各项日常财务操作,复核所属各项目收费系统的数据及时性与准确性;对基础财务人员具有一定的指导性;
6、理解公司财务与运营制度,与业务人员建立有效沟通、熟悉运用公司业务与财务系统,及时提供业务所需经营数据;
7、配合做好领导交代的其他工作,协助完成各项财务安排及业委会换届审计工作;
财务内审岗位职责 篇10
1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
4、配合完成集团审计流程的'相关准备工作;
5、执行临时的、特定的审计/控制项目。
财务内审岗位职责 篇11
工作职责:
1、实施集团下属各公司的.经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。
财务内审岗位职责 篇12
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
财务内审岗位职责 篇13
1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
5、负责内部审计整改事项的监督与管理;
6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;
8、负责内部审计档案的'整理与保管;
9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
财务内审岗位职责 篇14
1、对经营活动及相关事项的.合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。
财务内审岗位职责 篇15
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的`文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
财务内审岗位职责 篇16
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的.其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。
财务内审岗位职责 篇17
岗位职责:
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的'建设、优化和落地审计;
2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。
3、良好的沟通技能,团队协作能力
4、抗压能力好。
5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先
财务内审岗位职责 篇18
职责:
1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;
2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的.执行情况审计;
3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。
要求:
1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);
2、有新三板审计、ipo审计经验优先。
福利相关:
1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;
2、市区班车、免费员工公寓。
财务内审岗位职责 篇19
1、库存及成本的账务处理;
2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;
3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
4、编制财务报表、财务综合分析报告等;
5、负责与银行、税务、工商等部门的`对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务内审岗位职责 篇20
职位职责:
1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的.内控运营相关制度流程;
2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;
3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;
4、及时完成上级交办的工作任务。
任职资格:
1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;
2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;
3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;
4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。
财务内审岗位职责 篇21
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的.财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件。
财务内审岗位职责 篇22
职位要求:
1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;
2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;
3.优秀的协调能力和文字功底,良好的.职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;
3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
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