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随着社会不断地进步,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编收集整理的内账岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
内账岗位职责1
1、负责公司内账,并按期出具财务报表;
2、负责公司往来账款,资金核算对账工作。
3、负责审核费用报销,资金付款单。
4、负责供应商、客户的往来对账工作。
5、负责核算公司收入、成本、运费和费用数据真实、完整、准确;
6、负责公司内部财务报表分析及测算;
7、完成上级领导所交待的其它财务工作。
内账岗位职责2
1.内帐统计、管理;
2.主导并协调相关业务;
3.统筹制定阶段性激励方案,配合开展互动阶段激励方案推广追踪;
4.业绩追踪,绩效考核管控。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系;
2.2年以上工作经验,有相关工作经验优先;
3.熟悉会计运作流程;熟练使用办公基本软件;具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力,有一定的组织协调能力。
内账岗位职责3
岗位职责:
1、负责会计报表的处理,能独立处理财务账务;
2、能独立处理一般纳税人税务申报,对地税、国税申报熟悉;
3、能独立操作全盘账务,会开具各类发票;
4、负责结算项目的支出、成本、收入核算;
4、协助管理层进行各项财务管理;
5、完成领导临时交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、有财会工作经验者优先,有餐饮经验的`优先考虑;
3、能够熟练使用excel表及运用各类函数;
4、能独立完成整套账目,并完成数据统计分析工作;
5、较强的学习能力、独立工作能力和一定的财务分析能力;
6、工作耐心细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
内账岗位职责4
岗位职责
1、负责财务部的日常管理和内账处理;
2、负责凭证编制、账簿登记,各类财务报表的`编制和核算工作;
3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制,预算编制、更新;
4、负责公司需要办理税务登记、年检、工商变更等事项。
5、完成上级交付的其他工作。
任职要求
1、财务管理、会计类相关专业,财务、会计、金融、管理等专业大专以上学历;
2、一年以上会计工作经验,熟悉内账处理,财务专业知识扎实,能熟练运用office,擅长excel数据处理;优秀应届生亦可考虑;
3、具有组织协调能力,工作细致,善于沟通,执行力强、责任心强,团队精神。
内账岗位职责5
1、负责公司内部账务处理以及税务账务处理,熟悉建账、会计科目设置、会计凭证、帐簿、报表的编制;核算集团公司下属合作及分公司内部账务;
2、负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查,编制财务报表、财务分析;
3、熟练掌握服务性行业营改增后税务处理经验者优先;
4、处理统计局统计报表、工商、税务、统计局的沟通工作;
5、每月进行国、地税纳税申报,每季度进行企业所得税的纳税申报、分公司所得税分配预缴;
6、协助财务经理进行年度企业所得税汇算清缴等工作;
7、收集相关税务信息和资料,并及时将税收政策和规定传达给分管会计;
8、负责与税务相关的`文件档案的保管工作;
9、完成上级交办的其他工作。
内账岗位职责6
一、岗位职责:
1、日常往来账、工资核算等,能独立完成内账账务处理;
2、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表、报告及财务数据;
3、负责整理相关单据及与财务部、仓管部等部门日常交叉配合工作;
4、上级主管交办的其他临时性事务。
二、岗位要求:
1、一年以上内账会计工作经验;
2、熟练会计理论基础,熟练excel运用,熟悉财务软件运用;
3、工作认真,态度诚恳,数据敏感度高;
4、执行力强,第一时间解决所有数据问题。
内账岗位职责7
1、审核各项资金使用和费用开支,审核原始单据,办理日常请款单、费用报销;
2、每月统计业务人员的销售订单明细,核对收款出货,核算业绩提成;
3、编制年度、季度、月份会计报表,设置明细账、分类账,及时记账、结账、对账;
4、成本核算和成本管理,做好成本核算,控制成本支出,及时正确的为成本预测、控制;
5、负责跟客户核对应收、应付等往来账,开具增值税发票,协助办理税务报表的申报;
6、负责保管对公账户U盾和财智卡,操作付款,打印对账单回单;
7、负责核算每月考勤工资表;
8、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
9、协助完成经理交办的'其他事宜。
内账岗位职责8
岗位职责:
1、组织开展月度账务记账,正确作现金、银行、固定资产管等总账和各模块账务登记,记账等全盘账务工作及规划。
2、负责公司的全面会计工作,日常帐务处理,会计信息处理。
3、负责总账、应收、应付费用记账审核、检查与监督。
4、负责编制审核各类财务报表。
5、负责财务核算,月底结账工作、税务申报、缴纳税费等工作。
6、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
任职要求:
1、有财务相关工作2年及以上经验,会计相关大专及以上毕业者优先考虑。
2、年龄40岁以下,工作稳定者优先。
3、熟悉财务管理,精通公司会计核算,熟知国家财经法律、法规、规章制度、政策等。
4、具有良好的'职业道德和组织能力。
内账岗位职责9
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督;
2、负责公司财、物的监督管理;
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控;
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对;
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管;
6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的.销毁;
7、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;
8、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于规定之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理;
9、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对;
10、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议;
11、完成领导交办其它工作内容。
内账岗位职责10
内账会计长春市鸿志食品有限公司长春市鸿志食品有限公司,鸿志职责描述:岗位职责:
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的`财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历;
2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力;
7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。
内账岗位职责11
下面就是餐饮内账会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
一对各经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证;
二认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记,做到数字真实、内容完整、账物相符,并定期结账;
三账务记载必须日清月结,不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数,余额必须及时结出,月终必须做账上的月结工作;
四经管财产账务的人员,每季按账核对实物.做到账物相符,发现不符时必须查明情况并向上级报告;
五经营的各科目明细账,每月终结时,均须做出科目余额表;
六记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题;
七严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,按照规定,填写各种明细账簿账目。
餐饮财务主管岗位职责
1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的登记工作,并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的`各项工作的完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误;及时报送会计报表,并对店面进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财务资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
餐饮财务会计岗位职责
1、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。
5、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项,例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。
公司内帐会计岗位职责
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;
2、根据企业财务会计制度设置科目编号,摘要简明,内容真实清楚,金额准确无误;
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据,材料会计提供的出入库票据,成本核算员提供的收支票据,市场部提供的派车记录表,司机报账单,按类别汇总填制记账凭证;
4、每日下班之前半小时,每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;
5、每月结账完毕,应按照编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
6、岗位自行处理不了的遗难问题,每日及时上报财务经理,沟通处理。
7、完成每日应做的付款单,查询应付账款、应收账款;
8、完成公司交给的各项临时任务。
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