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材料会计岗位职责
更新时间:2024-11-15 20:22:02
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材料会计岗位职责15篇

  在日新月异的现代社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编为大家整理的材料会计岗位职责,希望能够帮助到大家。

材料会计岗位职责1

  1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

  2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

  3、不合订购要求的或不合格的'材料坚决不予验收。

  4、采购入库:审核发票,发票真实,印章清晰,品名规格型号,数量核对一致,价格合理,审核完毕在审核人处签字,才能报帐。

  5、及时了解仓库进货情况,及时催促配件收、发是否及时。并对,所进配件进行汇总。

  6、供应商的结算:检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计,引起不必要的对配件混乱和错误的记账。

  7、每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

  8、负责各种配件材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

  9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账,每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。

材料会计岗位职责2

  1、财务空白单据收发和登记

  2、审核公司仓库单据、各施工项目部仓库单据审核,编制《单据审核反馈表》

  3、审核供应商发票,并登记进项发票登记薄

  4、审核开票通知单

  5、登记材料明细账

  6、完成仓库周报、仓库月报

  7、审核项目部盘点报告。

  8、部门档案室管理

材料会计岗位职责3

  1.建立完整的账务核算体系,及时提供可靠的会计信息。

  2.有效、合理地使用资金,及时进行资金预测、筹集工作,保证公司健康现金流。

  3.执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作,负责公司整体税务筹划工作。

  4.编制各类对内、对外报表,分析财务计划的'执行情况,提供财务分析报告,进行经营监控。

  5.当好决策参谋,及时、准确地向决策者和相关管理者提供决策数据支持。

  6.健全财务管理,编制财务计划,开展预算工作,有效进行成本控制管理。

  7.设计、执行公司财务内控管理制度,负责公司全面风险管理。

  8.对公司资产进行有效管理,保证公司资产安全。

  9.管理公司战略,制定执行公司财务战略。

  10.负责银行、税务等外部关系管理。配合做好各项审计、检查工作。

  11.进行财务部门知识管理、信息系统管理、会计档案管理。

材料会计岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责组织往来业务的明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的`问题,对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程。

  2、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、清理应收应付业务,提出管理改善建议。

  3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

  4、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改善方案。

  5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

  6、根据会计准则计提取坏账准备。

材料会计岗位职责5

  岗位职责

  1、负责材料的出入库,核对出入库账目,提供材料报表。

  2、协助财务主管建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。

  3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;

  4、完成上级领导交办的其他临时性工作。

  任职资格

  1、年龄45周岁以下;

  2、财务类相关专业毕业,中级会计师或注册会计师优先;

  3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业工作经验;

  4、有材料会计相关经验;

  5、精通用友财务软件的.操作;

  6、.精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;

  7、有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;

  8、良好的敬业精神和职业道德操守。

材料会计岗位职责6

  1、及时了解并核对材料的'收发情况;

  2、核对采购订单价格及入库情况,分析单价变动原因;

  3、做好供应商结算,检查票据是否齐全,数量、单价与发票是否一致;

  4、与国外分公司的账务对接;

  4、领导布置的其他任务。

材料会计岗位职责7

  (一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

  (二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

  (三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  (四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

  (五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

  (六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

  (七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

  (八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

  (九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

  岗位职责:

  1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

  2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

  3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

  5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

  6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

  7、每月将库房报来的`验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

  8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

  9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

  任职资格:

  1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

  2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

  3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

材料会计岗位职责8

  1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

  3.填写到货物资的.验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。

  4.根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

  5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

  6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

材料会计岗位职责9

  岗位职责:

  1、负责根据公司发交明细表处理,收款及跨业务范围业务,及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

  2、负责审查销售单据,核算销售收入及应收账款业务。

  3、负责根据销售凭证,协助开具销售发票。

  4、负责检查销售合同及回款的执行情况,及时与客户对帐,催收欠款;预测销售回款,为资金管理提供依据。

  5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。

  6、负责分析应收账款的变动原因,提出相应对策;分析应收账款帐龄;

  7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策;

  8、负责编制销售会计报表。

材料会计岗位职责10

  工作内容:

  1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账

  2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账

  3、负责统计与管理机械维修台账

  4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算

  5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作

  6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符

  7、其他领导交办的事项

  仓库台账会计职位要求(招聘职位:统计/会计,明确上班地点是公司仓库,住铁皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

  1、高中以上学历

  2、会电脑,熟悉办公软件,会用excel函数。

  3、有耐心,坚持原则

  4、有仓库管理员经验、有统计员经验、有会计证优先

材料会计岗位职责11

  1、负责采购入库的所有物资的价格维护;

  2、负责所有购入材料、固定资产(包括无形资产)及低值易耗品的`票据入账勾兑,检查货到票未到情况;

  3、每月核对材料科目总帐和明细帐,确保帐帐相符;

  4、对各相关仓库的系统操作业务进行指导;

  5、负责每月对仓库的帐实数进行抽查并考核;

  6、参与公司组织的年度库存盘点工作;

  7、定期与供方核对帐务,确保帐帐相符;

  8、负责增值税发票的认证及核对

材料会计岗位职责12

  职位描述:

  1、根据工厂材料清单及技术清单进行成本费用核算;

  2、每月底核算各产品料、工、费成本及编制记账凭证;

  3、管理固定资产,每月不定期盘点核对固定资产及存货账实相符情况;

  4、其他临时性财务工作;

  任职要求:

  1、责任心强,能吃苦耐劳,月底月初结账及任务较紧的.情况下,可接受加班;

  2、有工业制造业成本核算基础,具备良好的沟通能力与执行能力

  3、熟练使用办公软件和各种财务软件

  4、生产成本会计工作经验3年以上,有服装生产行业成本会计经验者可适当放宽年限

  面试根据能力匹配,可分为成本会计、成本主管岗位,符合成本主管的,待遇面议。:

材料会计岗位职责13

  以下就是施工企业材料会计岗位职责等等的介绍,希望为各位带来帮助。

  1.审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证

  2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚

  3.负责监督公司财务运作情况,及时核对现金银行帐,做到票据、账务、资金相符

  4.负责公司税金计算及税务申报

  5.负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失

  6.每月核对应收应付账款,与采购对账核对进项发票,与业务对账开具销售发票

  7.月末凭证整理与装订,安全保管财务资料及会计档案

  8.完成上级分配的.其他工作

材料会计岗位职责14

  岗位职责:

  1、负责汇总各部门预算,进行各部门的成本分析;

  2、负责生产成本的`核算,认真进行成本、开支的事前审核;

  3、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;

  4、负责核算物料成本用以报价。;

  5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

  6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;并定期到仓库抽查实物与系统数量是否一致;

  7、完成上级主管交待的其他事宜。

  任职要求:

  1.专科及以上学历,财务会计、审计、财务管理等相关专业。

  2.有3年以上制造型企业成本核算、分析、控制经验。

  3.熟练使用EXCEL工具,具备数据分析技能。

  4.熟悉ERP软件,金碟K3系统更佳。

  5、能吃苦耐劳、品行端正、性格开朗,具有良好的沟通能力。

材料会计岗位职责15

  1、材料核算审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备,依据单据填制记账凭证,确保数据准确;审核购入材料的发票和入库单,在系统中确认物资已入库,依据单据填制记账凭证;月末对供应链系统进行结账,并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表,并与总账进行核对;负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具,并与总账、采购部核对其相应估价明细;定期整理三个月已结算发票未到的`供应商,编制报表并催收发票,使发票及时入账;定期组织仓库对材料进行盘点,编制盘点报告,确保账实相符和资产安全,为仓库管理提供依据。

  2、应付账款对账定期出具对账函,与供应商实时对账,确保账面金额一致;

  3、查看产品出库情况及发票结算情况,并依据单据填制记账凭证,确保数据准确;整理负责的业务凭证,转交稽核会计复核;完成领导交办的其他工作,确保及时完成;

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