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审计总经理岗位职责
更新时间:2024-11-01 21:24:00
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审计总经理岗位职责(11篇)

  在社会一步步向前发展的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家收集的审计总经理岗位职责,欢迎阅读与收藏。

审计总经理岗位职责1

  1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

  2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

  3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

  4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

  5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

  6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

  7) 负责集团范围内的`举报监察和有关负责人的违纪监察。

  8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。

  9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

审计总经理岗位职责2

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

  2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的'落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计总经理岗位职责3

  审计副总经理岗位具体工作:

  负责集团审计工作(含下属分子公司)

  审计方向:财务、营销、内控审计

  汇报上级:副董事长

  专业:会计学、金融等财务类相关专业;

  工作年限:12年以上;

  同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;

  项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;

  甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;

  其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。岗位具体工作:

  负责集团审计工作(含下属分子公司)

  审计方向:财务、营销、内控审计

审计总经理岗位职责4

  审计总经理

  1、组织建立并完善内部审计制度及流程;

  2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;

  3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;

  4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;

  5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;

  6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;

  7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。

  基本条件

  性别:不限;

  年龄:35-40周岁;

  学历:本科及以上;

  专业:财务、会计、审计等相关管理专业;

  相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。

审计总经理岗位职责5

  审计部副总经理岗位职责:

  1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

  2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

  3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

  4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

  5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

  6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

  完成上级交办的.其他工作。

  任职资格:

  1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

  2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

  3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

  4.有2人以上团队管理经验者优先;

  5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

  6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。岗位职责:

  1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

  2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

  3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

  4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

  5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

  6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

  完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

  2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

  3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

  4.有2人以上团队管理经验者优先;

  5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

  6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

审计总经理岗位职责6

  风控审计部总经理

  主要岗位职责:

  1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

  2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

  3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

  4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

  5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

  6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

  7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

  8、定期编制审计报告

  9、完成领导交办的其他工作。

  要求:

  1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研究与分析;

  2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

  3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括office办公软件、信息化管理软件等);

  4、了解大型制造业企业管理相关知识;

  5、注册会计师或高级会计师职称;

  6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;

  7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。

  主要岗位职责:

  1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

  2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

  3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

  4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

  5、检查和评估重大经济事项的.合法性、合理性、合规性、有效性

  6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

  7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

  8、定期编制审计报告

  9、完成领导交办的其他工作。

审计总经理岗位职责7

  1. 按照集团要求,对集团下属各分子公司的'经营管理活动进行审查审计,验证其经营成果的真实性;

  2. 构建公司内部审计体系,制定及完善审计监察制度;

  3. 对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;

  4. 组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,对相关责任人进行问责、处置;

  5. 集团管理层交办的其它工作。

审计总经理岗位职责8

  财务审计副总经理深圳市颐安投资集团有限公司深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

  2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

  3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

  4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

  5、协助对管理信息系统控制的.规范性进行监察;

  6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

  7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

  8、其它上级交办的工作。

审计总经理岗位职责9

  1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;

  2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;

  3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;

  4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;

  5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。

审计总经理岗位职责10

  审计部总经理岗位职责

  工作内容:

  1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;

  2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);

  3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;

  4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

  5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

  6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

  7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;

  8、负责完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;

  2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;

  3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;

  4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

  5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的.职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。工作内容:

  1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;

  2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);

  3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;

  4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

  5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

  6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

  7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;

  8、负责完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;

  2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;

  3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;

  4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

  5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

审计总经理岗位职责11

  1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;

  2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

  3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

  4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的`改善方案;

  5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

  6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  7、完成领导交办的其他工作。

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