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在现在社会,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的记账出纳的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
记账出纳的岗位职责1
岗位职责:
1、总控、监督会计部整体工作流程,确保各岗位人员认真履行工作责任;按照客户需求,分配业务至各岗位。
2、做好会计监督工作,严格按照国家财经法规和企业规章制度跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度。
3、抽查代账客户记账凭证质量(特别是新会计的账务处理,凭证的'装订、纳税申报等其他日常工作审核)
4、对接市场运营中心,将新签客户分配至代账会计。
5、协助销售人员完成销售过程中财务问题:销售人员在销售过程中,如果客户有财务问题,可以协助解决;
6、申报期内督促推动所有客户的账务处理、纳税申报进度。
7、随时关注沟通、记账和报税过程中的异常情况,保证征期内记账、报税工作的顺利完成。
8、制定和优化代账服务流程,经总经理批准后在全公司实施试行。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务管理、会计相关专业,中级会计师以上职称;
2、能熟练操作各类型财务软件系统,具有EXCEL建立财务模型能力;
3、具有大型集团公司3年以上财务经理、会计核算、部门管理经验;
4、具有较强的协调组织能力、沟通表达能力、业务敏感度和逻辑分析能力。
记账出纳的岗位职责2
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的`登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作,其它人员不得随意使用印鉴。
记账出纳的岗位职责3
记账员的岗位职责是:负责部分记账凭证的编制;明细账的登记、结账和对账工作。为了有效地履行职责,对记账员岗位的要求是:
(1)严格审核各种原始凭证,确保原始凭证的真实性、合理性、合法性。
(2)及时根据审核无误的原始凭证,编制正确的记账凭证,并根据记账凭证及时登记各种明细分类账。
(3)做好有关计算和账务结转工作。
(4)做好对账和结账工作。
(5)做好其他有关工作。
财务科长(会计主管)的职责是:
负责记账凭证的复核、科目汇总表的编制、总账的`登记以及会计报表的编制工作。负责协调财务科各种业务关系。为了有效地履行职责,对财务科长岗位的要求是:
(1)全面组织财务科的会计工作,负责财务科人员的分工协作关系的协调。
(2)在审核记账凭证,确保记账凭证无误的基础上,做好科目汇总表的编制工作。
(3)及时登记总账,按月办理总账的月结工作,并将总账及时与出纳员所经管的库存现金日记账、银行存款日记账等,以及记账员所经管的各种明细分类账进行核对。
(4)根据账簿记录及有关资料,于月终编制“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”等会计报表。
记账出纳的岗位职责4
一、对原始凭证的合法性、金额的正确性和签字手续的完备性进行审核。
二、按照行政事业单位会计制度和各纳入单位实际情况正确设置使用会计科目,会计账户和会计账薄。
三、根据核算中心总会计稽核后的记账凭证,及时登记总账和有关明细账,做好各项财务结算工作。
四、做好往来款项登记工作,设立备用金额领用备查薄,及时结算各项款项,加强结算资金的`管理。
五、按时做好结账工作,并保证账实,账证、账账相符。
六、按会计制度要求,正确、及时汇总各单位会计报表,并根据单位工作需要适时提供有关会计信息。
七、管理好会计档案,收集和整理会计凭证、会计账薄、会计报表及其他会计资料,装订整齐,分类排列,妥善保管,即使归档,以便查阅。
记账出纳的岗位职责5
岗位职责:
1、按照会计制度规定记账、报账,做到手续完备,数字准确;
2、编制财务报表,做到账面健全,账面清楚,账证相符,报送及时;
3、按时按照纳税申报;
4、解答企业在会计核算和会计报告方面的`日常问题;
5、填写各项税务报表及附表,办理纳税申报,包括电子申报;
6、根据企业的经营范围核实及经营情况,办理税收减免和退税的事情;
7、协助企业办理发票购领,税务局对发票的检查和发票缴销;
8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查;
9、协助企业处理相应税务沟通,税务行政复议及申诉事项。
任职要求:
1、有代理记账行业相关工作经验3—6个月即可;
2、大专以上学历;
3、熟悉企业财务流程;
4、能熟练操作财务软件和office办公软件;
记账会计岗位职责说明书
记账出纳的岗位职责6
1、在财务科科长和主管会计的领导下,做好记账工作。
2、会计科目的设置,必须符合会计制度的规定。
3、使用会计科目,要做到内容正确,不得随意改变科目之间的对应关系。
4、记账做到规范化,编制记账凭证,力求一事一单,一日―清。填写的`金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。
5、收入科目的核算要正确,收人金额必须与实际金额一致。
6、各项分配比例和药品的进销差价的分配,须按规定办理,不得任意改变。
7、正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。
8、每月五日前要核对发生额及余额,编出报表。装订整理会计档案归档。
9、完成领导临时交办的各项任务。
记账出纳的岗位职责7
岗位职责:
1、及时与所负责的记账客户沟通,保证原始凭证准时到位,及时编制以及复核会计分录;
2、月初复核各种税种的税表,及时跟客户沟通处理每家客户账上的各种财务问题;
3、对自己所负责的记账客户进行良好的维护及延伸;
4、能独立完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、具有会计事务所同行工作经验者优先录用;
2、具有会计从业资格证书,及会计中级职称(条件优秀者可放宽到初级职称);
3、熟练操作财务软件(金蝶友商或用友)和办公软件;
4、有2年以上的'财务工作经验,并且熟悉国家税收法规,独立操作过月报、季报、汇算清缴;
5、大学专科及以上学历;
6、工作认真细心,责任心强,沟通能力强,能吃苦耐劳,具有团队合作精神,并且具有抗压力。
记账出纳的岗位职责8
1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的.主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。
5、对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
6、收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
记账出纳的岗位职责9
岗位职责:
1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。
2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。
4、正确、及时编制单位会计报表,适时提供有关会计信息。
5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管。
6、协助学院编制预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。
7、完成计财处领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业;
2、记账1-3年以上工作经验,有小规模、一般纳税人记账经验;
3、了解会计法、税法,具备会计技能相关知识;
4、能审核原始凭证,制作记账凭证,编制财务报表,熟悉纳税申报。
5、工作细心、严谨、具有良好的沟通和协调能力;
6、能熟练使用word、excel及用友等财务软件。
记账出纳的岗位职责10
1、编制和维护公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来。
2、及时维护好公司的各项证照和资格,做好各项年检和年审工作、办理报账、协调处理与工商税务机关的事项。
3、跟进一般纳税人的账务处理,发票的.开具。
4、上级安排的其他行政性事务。
记账出纳的岗位职责11
一、主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;
二、制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
三、及时与各部门相关负责人沟通、解决工作中遇到的问题;
四、保证公司业务工作质量,为公司发展提出建议和方案;
五、解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题;协助解决客户经营管理中存在的`疑难和困惑;
六、梳理好本部门各岗位人员的岗位职责和任职要求。
记账出纳的岗位职责12
岗位职责:
1.负责编制记账凭证、编制会计报表;
2.负责每月报税、纳税申报及年度企业所得税汇算清缴;
3.负责整理及装订会计凭证及相关资料;
4.负责账务问题及时与沟通,协调处理;并提供专业财务咨询服务;
5.积极完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.财务相关专业,2年以上会计工作经验,具有相关职称;
2.熟练运用财务软件,熟悉企业会计准则、税法及其他相关法律法规;
3.熟悉财务和税务领域处理及申报流程;
4.良好的职业道德修养和会计专业素养,做事认真仔细,善于与人沟通;
5.良好的`学习能力、独立工作能力和团队协作精神。
记账出纳的岗位职责13
一、岗位职责
1、负责企业财务核算、决算。
2、负责编制企业会计报表。
3、负责企业工资的核算与编制。
4、负责企业成本核算和控制工作。
5、负责企业经营活动中全面预算工作。
6、负责企业税务处理工作。
7、负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。
8、遵守公司《财务管理制度》,搞好本职工作。
9、积极完成上级领导安排的其他工作。
二、岗位任职要求
4、有一定的销售、聊天技巧,有半年以上的客服经验优先考虑,无经验者需有较强的学习能力;
5、良好的'语言表达能力,普通话标准,思维敏捷,可以和顾客在线上和电话中良好沟通。
记账出纳的岗位职责14
1、按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序,办理各项业务核算,准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。
2、做好柜面服务,及时办理存、贷、结算业务,为客户提供方便,认真审査凭证,严格柜面监督,防止发生差错,做到账务“五无、六相符”。
3、正确进行储蓄核算,严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定,准确计算利息,定期通打储蓄分户账。
4、妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重要空白凭证及业务用章等,并认真建立各种登记簿。
记账出纳的岗位职责15
1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。
3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
5、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
6、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。
7、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。
8、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。
9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。
10、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的.环节,切实保证资金的安全。
11、年末将现金出纳岗位进行书面总结,并进行分析。
12、完成科长交办的其它工作。
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