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在不断进步的时代,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的单位出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
单位出纳岗位职责1
1、负责总账。包含凭证录入、采购审核、销售审核、账目结转。每月8日前完成《资产负债表》和《损益表》的生成。
2、审核费用。根据公司费用报销制度,审核票据是否合规,报销是否及时,凭证是否粘贴规范,费用摘要是否正确等。
3、开具发票。业务合作单位定期开具发票的,配合业务需求准确及时开具发票;零售客户需要开具发票的,按照签订合同、对公汇款的原则审核后,开具发票。
4、核算工资。根据公司绩效考核制度,从系统导出相关业绩数据,并和相关人员确认。
5、数据分析。在财务报表的基础上,按照领导的`经营需求,对数据进行加工分析,以经营报表的形式,提供决策参考。
6、其它事项。完成财务其它零散事务,及领导交办的各种事项。
单位出纳岗位职责2
1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;
3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;
4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的'整理与分类和保管工作;
5、定期盘点库存;
6、完成领导交办的各项工作;
单位出纳岗位职责3
现金账账目要日清月结,账款相符,月末编制现金盘点表,接受现金监盘。
负责及时、准确办理银行转账、现金支付业务。
月末结账核对各银行余额,编制银行余额调节表。保证余额准确无误。
负责及时、准确办理银行及保理保函的'借还业务。
银行日记账、资金月报、资金预算月报、预测管理及执行报表、利息计算表、资金安排计划等报表的填报。
完成领导交办的其他任务
单位出纳岗位职责4
1、全面负责集团核算体系的账务工作;
2、建立健全集团各项财务制度及会计核算办法,做好内部控制,并督促贯彻执行;
3、负责付款数据及报销单据监控及审核,把关成本费用支出;
4、切入业务前端,从财务角度为业务各项促销活动提建议,并定期复盘、评价;
5、负责财务核算团队人员的.培养,包括工作指导、支持、监督、跟踪、反馈等;
6、完成领导安排的其他工作。
单位出纳岗位职责5
1、负责根据业务发生情况及时准确的进行账务处理,定期出具汇报数据;
2、负责业务线报表编制工作,确保报表数据的准确;
3、负责建议并规范各部门业务流程及操作规范,降低管理风险
4、负责梳理和回顾财务相关流程,提出财务流程优化建议并推动落地,提高工作效能
5、上级交代的.其他工作。
单位出纳岗位职责6
1、自觉遵守财经纪律、法规,执行财经制度;
2、协助部门负责人进行货币资金的管理;
3、贯彻执行公司制订的财务制度,把好资金支出关;
4、严格按照现金管理制度,把好现金受制关;
5、负责登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
6、每日核对库存现金,严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项,编制银行存款余额调节表,保证货币资金的`安全与完整;
7、办理现金收付和银行结算业务,督促经办人及时清理债权债务;
8、每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;
9、妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;
10、完成部门经理临时交办的其它事务。
单位出纳岗位职责7
1.核对银行收支明细,确保账面银行发生额及余额精确,同时配合完成海外资金日记账梳理。
2.银行业务处理:负责集团内部开户、销户、变更及日常回单打印事项;
3.收付款业务:海外子公司的日常报销、工资支付事项;
4.协助完成公司新开立账户银企直连系统关联,测试事项;
5.集团内部收付款业务内部登记流程梳理。
单位出纳岗位职责8
1、按时完成制作凭证,记账、结账工作,确保财务核算准确及时,监督有效;
2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订,确保相关财务资料保存完整;
3、处理部门反馈的发票问题,提出发票开具流程的意见和建议;
4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;
5、负责更新系统客户和商品信息等工作。
单位出纳岗位职责9
一、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《国家安全监管总局行政事业单位会计基础工作规范(试行)》的通知,遵守省局具体的财务管理制度、办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理本单位银行结算和现金收付业务。
三、根据会计填制的记账凭证,办理款项收付。收付款后及时签章,并将凭证移交会计保管。
四、根据需要及时提取备用金,库存现金做到日清月结,定期盘点,做到账款相符,不得以“白条”抵充库存现金,库内不准代保管私人或未做凭证的现金。一周打印一次现金日记账备用。
五、准确办理银行各项结算业务,收取银行结算凭证,及时登记银行存款日记账,对未到账款要及时查询,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。一月打印一次银行日记账,与银行对账单核对,并编制银行余额调节表。
六、建立支票使用登记薄。出具支票要做到手续齐全,去向明确。
七、负责本单位工资、福利等发放工作,及时向银行报送有关数据、发放清册等。
八、负责本单位人员所得税、住房公积金的代缴工作。
九、妥善保管现金、支票、有价证券等重要的空白凭证,并采取有效措施,预防盗窃、失火事故的.发生。
十、积极完成处室领导交办的其他工作,保守财务秘密。
单位出纳岗位职责10
1.负责税控系统申报管理,开具SAP发票及税控发票
2.发票管理
3.客户信控管理,跟踪客户的回款情况。
4.提单的'管理和发放审核
5.安排美金付款的相关资料递送银行
6.财务文件和凭证的归档
7.其他工作安排
单位出纳岗位职责11
1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核,检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据,一律退回;
2、负责要根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到数字准确、日清月结;
3、负责现金的管理,严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金,做到账款相符
4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理,管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表;
5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的.管理工作,按规定设立领用登记簿;
6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;
7、定期清理借款,审核借款人是否按用途使用借款并按时归还,对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;
8、领导安排的其他工作
单位出纳岗位职责12
一、财务制度
1、根据公司业务需要及法律法规、行业政策规范、完善会计核算办法,规范会计科目;
2、组织加强会计核算办法、财务管理制度、内控制度、税法及法律法规的相关培训工作,不断加强财务人员的培养,提高财务人员的专业能力;
3、组织加强会计档案管理,做好各类会计档案保存;
二、财务报表
1、催收、检查、分析财务报表的填报工作,审核月、季、年度财务报告,并上报有关部门;
2、负责完成公司层面合并报表,完成公司上市后季报、半年报、年报披露相关工作;
三、内外工作
1、协助财务总监开展财务中心与内外沟通协调工作。
2、负责安排、协调、解决审计期间出现的.相关问题,重大事项及时汇报上级领导;
四、日常工作
1、负责未来会计核算部的日常管理工作,组织制定工作计划,并组织实施;
单位出纳岗位职责13
1、负责基建会计的'核算工作(包括贷款及自筹基建)。
2、按照有关规定,遵守基建审批,按工程进度审核拔款。
3、负责打印基建总账及明细账。
4、负责编制每月、每季及每年基建报表、统计(番禺统计)报表及说明。
5、负责及时清理往来账目,向领导提供有关数据。
6、负责基建凭证、报表的装订工作。
7、协助审核会计岗位各项工作。
8、完成经理交办的其他工作。
单位出纳岗位职责14
1、坚持原则、忠于职守,遵守会计法规,认真履行职责。
2、负责进销存核算工作,编制进销存报表,做到数量金额准确无误。
3、负责整车合格证的收发及保管,严格按管理制度释放合格证。
4、核对整车销售、售后服务、保险、金融、代办等收入,并及时入账。
5、定期核对厂家、金融、应收及应付等各项往来帐务,确保双方一致。
6、参与每月库存盘点,据实反映盘点结果,跟踪管理在途、在修车辆。
7、负责发票以及发票专用章的保管工作,做好发票的购买和领用登记。
8、负责进项税发票的认证管理和装订工作,按时进行纳税申报。
9、负责存货进销流程的跟踪和审核工作,做到“三流一致”。
10、在财务经理的管理下负责财务凭证的`编制、记账工作,出具会计报表。
11、负责所有财务凭证的保管工作,按规定对各种会计资料,定期收集、审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册。
单位出纳岗位职责15
1、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。
3、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
4、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;
6、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
7、完成公司领导交付的.其他任务。
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