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财务内审岗位职责
更新时间:2024-09-14 10:05:58
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财务内审岗位职责

  现如今,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的财务内审岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务内审岗位职责1

  1、区域个人报销单据审核,入账。

  2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3、个人报销项目进项发票账务处理

  4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

  6、维护个人报销员工基本信息。

  7、协助更新报销政策,

  8、协助区域新员工报销培训。

  9、纸质凭证整理装订。

  10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

财务内审岗位职责2

  1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

财务内审岗位职责3

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的.合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

财务内审岗位职责4

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的`审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

财务内审岗位职责5

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的`业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

财务内审岗位职责6

  1、对经营活动及相关事项的'合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

财务内审岗位职责7

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的.、特定的审计/控制项目。

财务内审岗位职责8

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的.对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务内审岗位职责9

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的'建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

财务内审岗位职责10

  1. 根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

  3. 负责集团预算执行情况的'跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5. 根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6. 研发费用加计扣除及规划;

  7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8. 与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9. 上级交代的其他工作。

财务内审岗位职责11

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

财务内审岗位职责12

  1、负责集团账务处理、申报情况的.汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

财务内审岗位职责13

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的`执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

财务内审岗位职责14

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的`企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

财务内审岗位职责15

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

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