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在社会发展不断提速的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家收集的内审岗位职责,欢迎阅读与收藏。
内审岗位职责1
1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
4、负责组织并实施具体的`内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
5、负责内部审计整改事项的监督与管理;
6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;
8、负责内部审计档案的整理与保管;
9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
内审岗位职责2
1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
4、配合完成集团审计流程的`相关准备工作;
5、执行临时的、特定的审计/控制项目。
内审岗位职责3
(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;
(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;
(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;
(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;
(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
内审岗位职责4
岗位职责:
1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;
2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;
3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;
4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;
5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;
6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;
7、完成领导交办的`其他事项。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;
2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;
3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;
5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。
内审岗位职责5
职责描述:
1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的.管理建议;
2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;
3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;
4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;
2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;
3、熟练操作办公软件和财务软件;
4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。
内审岗位职责6
1、会计、财务等相关专业有经验者
2. 每日现金往来账目的准确,监督店铺的。营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;
2、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,盘点损益报表提交,每月店铺不定期抽查盘点;
4、店铺活动活动方案的`审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,心态平和,有较强的学习能力;
内审岗位职责7
1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。
内审岗位职责8
1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的`舞弊行为进行审计评价及监督。
内审岗位职责9
1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;
2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的'偏好及分店的覆盖。
内审岗位职责10
1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;
2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;
4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;
5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;
6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;
7、安排各项会议的`日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;
8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。
内审岗位职责11
1、审计工作
1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;
1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;
1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;
2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作
内审岗位职责12
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
内审岗位职责13
内审主管职位要求
1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;
2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;
3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;
4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;
5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。
内审岗位职责14
职责:
1、协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;
2、协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;
3、作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的`业务管理提升建议;
4、参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;
5、确保有正确及足够的工作底稿。
要求:
1、具有较强的审计、分析及风险识别能力;
2、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;
3、良好的团队合作精神及沟通能力;
4、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
内审岗位职责15
职位要求:
1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;
2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;
3.优秀的协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2.协调并组织各公司按照集团的'要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;
3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
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