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内审岗位职责
更新时间:2024-09-11 14:59:14
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内审岗位职责

  在学习、工作、生活中,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编帮大家整理的内审岗位职责,希望对大家有所帮助。

内审岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

  2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

  3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

  4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

  5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

  6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

  7、完成领导交办的其他事项。

  岗位要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

  2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

  3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的.责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

  5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审岗位职责2

  内审总监岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的.审计方案和工作计划、资料收集等;

  负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

  具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

内审岗位职责3

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的'执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

内审岗位职责4

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的'经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审岗位职责5

  职位要求:

  1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;

  2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;

  3.优秀的协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。

  岗位职责:

  1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;

  3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的`落实;

  5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审岗位职责6

  内审主管职位要求

  1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;

  2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;

  3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;

  4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;

  5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

内审岗位职责7

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的.财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审岗位职责8

  1、区域个人报销单据审核,入账。

  2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3、个人报销项目进项发票账务处理

  4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

  6、维护个人报销员工基本信息。

  7、协助更新报销政策,

  8、协助区域新员工报销培训。

  9、纸质凭证整理装订。

  10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

内审岗位职责9

  1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

  2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的`偏好及分店的覆盖。

内审岗位职责10

  职责:

  1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;

  2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的执行情况审计;

  3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的'合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

  要求:

  1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);

  2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

  福利相关:

  1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

  2、市区班车、免费员工公寓。

内审岗位职责11

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的.统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责12

  职责描述:

  1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

  2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

  3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;

  4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

  6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

  7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

  8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

  9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

  10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

  11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

  12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

  13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;

  14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

  15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

  16、组织处理公司的.法律事宜;

  17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

  任职资格:

  1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

  2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;

  3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

  5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

  6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

  7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内审岗位职责13

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责14

  内审总监岗位职责

  工作职责:

  1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

  2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

  3、审核起草公司商业活动的'合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

  4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

  5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

  6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责15

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的.相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

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