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在日常生活和工作中,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的往来会计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
往来会计岗位职责1
应付往来会计岗位职责
以下就是应付往来会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
应付会计岗位职责:
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账,每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的`入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账,并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作。
往来会计岗位职责:
1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;
2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;
3、负责供应商管理;
4、根据工作流程,复核对外汇款通知;
5、负责提交相关财务报表,保证准确及时;
6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票,催收供应商所欠增值税票;
7、其他临时性工作。
应收会计岗位职责
1.负责固定资产组凭证管理及查询;
2.负责固定资产标签打印及派发;
3.协助会计完成固定资产盘点工作;
4.协助会计整理及核对固定资产采购项目结算资料;
5.协助会计整理财产损失申报资料.
6.协助电汇付款服务,协助对员工的费用申报进行审核及报销;
7.协助进行凭证制作和凭证归档;
8.催收未收回发票、未结清的借支/信用卡事项等
往来会计岗位职责
岗位职责:
1.负责审核各材料采购原始单据录入。
2.负责应收应付账的管理及核对,应收应付的科目余额分析。
3.负责审核销售价格是否按公司制定的产品价格结算。
4.支付宝金额核对,快递费核对和整理。
5.负责成本价格的整理与归档管理。
6.负责归整会计资料及相关资料并存档,同时定期备份电子档。
7. 增值税专用发票及增值税普通发票开具,进项发票认证抵扣,网上申报。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历;
2、有2年以上同岗位工作经验,有丰富的财务管理经验,在电商有相关岗位工作经历者优先;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件。
应收应付会计岗位职责
1.负责应收会计、应付会计凭证审核。
2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿,做好记账、结账和对账工作。
3.定期对总账与各类明细账进行对账,保证账目相符。
4.负责编制各类财务报表。
5.参与仓库盘点及门店库存抽查。
8.要求从事应收应付会计有1年以上的工作经验。
任职要求
1、大专或以上学历,会计专业
2、会计初级或以上职称
3、三年以上相关工作经验
4、做事认真谨慎、人品正直、沟通能力好
往来会计岗位职责2
1负责货币收付核算,办理银行结算和现金存取的结算。
2负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务
3核对银行账单,随时掌握银行存款余额,编制银行未达账项余额表。
4及时编制收付凭证,登记现金日记帐和银行存款日记帐。
5管理库存现金、承兑汇票,保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。
6对办公费用、差旅费用进行按部门、项目进行分析。
7负责办理工商年检业务的管理。
8负责会计凭证的装订和管理。
9负责合同的`整理、归集、归档和保管工作。
10完成上级领导交办的其他工作
往来会计岗位职责3
1.负责付款凭证的编制,根据采购合同、订购单、验收单、入库单等编制;
2.每月与库房、供应商进行对账,付款前提交相关对账明细表;
3.根据商务采购人员提交付款计划,上报财务经理审批,在月度预算内的`由财务经理和相关会计签字后安排相关付款事项,安排付款事项;由财务出纳人员付款,应付会计记账;
4.每月编制付款会计分录,和付款明细账,经总账会计审查;
5.分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证
往来会计岗位职责4
◆负责应收账款台账维护及账务处理,整理应收数据并定期跟踪回款情况,异常及时处理;
◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算,生成并维护销售订单;
◆采购发票及时匹配相关入库单,并审核制单,进行发票抵扣认证;
◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;
◆负责客户、供应商对账,询证函对账,供应商预付欠票查询与整理;
◆月末对应收和应付系统勾稽检查,应付款帐龄分析表,应收、应付总帐与明细帐核对,保证数据正确准确;
◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;
◆领导交付的其它事宜。
往来会计岗位职责5
1、负责与采购员,销售员对账,确保系统余额准确无误;
2、负责日常采购单据的'整理,审核到付月结的单据,发票齐全且信息一致;
3、负责系统应付应收核销工作;
4、负责开具应收发票,处理出口退税;
5、对结算工作进行的准确性负责,对结算流程优化提出建议。
往来会计岗位职责6
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的`基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。
7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。
8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。
9、月末盘点,做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。
往来会计岗位职责7
1.审核采购订单,采购合同,采购发票,付款凭证以及费用报销单据并进行相关账务处理;
2.登记浦口现金、银行台账,整理购入合同并存档;
3.组织月末盘库,并编制月末盘点表;
4.月末结转成本,调账,结账;
5.特殊原料的`账务处理,统计成品销售以及供应商的往来;
6.追踪反馈原材料差异表以及整理成本分析表;
7.对会计凭证按月进行整理,装订;
8.审核财务章的使用以及领导交给的临时性工作。
往来会计岗位职责8
岗位职责
1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
2、办理往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理;
3、及时与供应商对帐,为往来帐款提供准确的信息;
4、定期进行应付及预付款项的对账;
5、妥善保管会计资料,完成领导交办的.各项任务。
6、出纳工作范畴。
任职资格
1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;
2、熟练使用办公软件和财务软件;
3、工作踏实、细致、认真负责,有良好的团队协作意识,服从上级工作安排;
4、认同公司企业文化,有良好的职业操守,严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。
往来会计岗位职责9
1、负责公司销售往来的核算工作;
2、与客户核算销售数据等;
3、及时按各纬度对销售情况进行分析;
4、编制会计凭证;
5、根据出纳收款情况做好销售收款登记;
6、核算业绩提成;
7、其他相关工作。
往来会计岗位职责10
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;
5、督促预支差旅费的`员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
往来会计岗位职责11
1、负责每月成本核算,加强成本控制,监督成本支出合理性。
2、负责复核仓库实物账务的'准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。
3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作,应收账款回款跟踪,每月对往来科目进行跟进数据清理,确保往来核算项的准确性。
4、每月开具;
5、领导交代的其他事宜。
往来会计岗位职责12
1、根据公司业务,负责所辖平台业务的销售核对、统计、明细账审核工作;
2、负责所辖平台业务月度进销存盘点表的编制、分类、账务内容统计工作;
3、负责所辖业务的预存、订单、结存、付款审核、收货明细等核对,成本与利润的.完成情况,编制成本分析报告。
往来会计岗位职责13
1、整理单据、文档、会计档案;
2、协助公司业务产品数据,报表,订单,产品数据的录入和整理;
3、收付款统计核算及应收应付统计核对
4、负责公司财务日常订单,报表,账单的录入和整理,收付款核计统算,简易记账;
5、领导安排的.其他事项;
往来会计岗位职责14
1、建立往来款项清算手续制度;
2、办理往来款项的结算业务;
3、负责往来款项结算的明细核算;
4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;
5、负责登记现金日记账及相关明细账;
6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;
7、对市场部的`销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;
8、完成上级委派的其他任务。
往来会计岗位职责15
1.协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2.根据销售内勤提供的订单和配置表,结合付款情况审核销售订单。。
3.根据销售、售后内勤提供的`开票通知,在ERP中对账,核对无误开具___,___领购缴销、保管。
4.抵扣进项发票保管、认证,并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统,___汇总表整理和打印装订务。
5.根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单,收款的流水制作收款单勾稽销售订单,并生成凭证。
6.监督销售业务人员的货款回收情况,监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7.应收账款账龄分析,并查找原因。
8.核对往来,并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核,并向其提供相关信息。
10.配合成本会计仓库盘点。
11.负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
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