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审计经理的岗位职责
更新时间:2022-11-19 11:44:33
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审计经理的岗位职责15篇

  随着社会一步步向前发展,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是组织考核的依据。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家收集的审计经理的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

审计经理的岗位职责1

  1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

  2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

  3、负责对各项目的'经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

  4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

  5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

  6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

  7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

  8、其它上级交办的工作。

审计经理的岗位职责2

  1、负责产品流程图与SOP审核,确保SOP及时上线与准确指导作业;

  2、负责各项目线体综合利用率分析数据与产能提升,损失率分析;

  3、负责设计作业类、测试类、检验类工装夹具;

  4、负责制作/审核LAYOUT图及外包工程的施工图纸;

  5、负责制造过程的`产品优化和工艺提升;

  6、负责计算产品成本,以提供业务报价及制造内部管理;

  7、建立及改善生产相关的信息系统

审计经理的岗位职责3

  职责:

  1、负责开展工程现场的安全、质量检查工作;

  2、负责开展工程现场的`成本、进度检查工作;

  3、参与工程造价合同的审核工作;

  4、参加集团造价合同审计工作;

  5、参与集团供应商的审核工作。

  任职资格:

  1、人品正直,原则性强;

  2、本科以上工民建、工程造价类等相关专业;

  3、5年以上市政、园林行业工作经验,合同预算类优先;

  4、能够熟练使用工程造价软件;

  5、熟悉工程管理现场,有过乙方工程经历;

  6、能够承受较大的工作压力,具有团队合作精神。

审计经理的岗位职责4

  职责:

  1、负责公司IT战略规划的制定、实施,为企业信息化建设提供全方位及前瞻性的保障。

  2、负责完成公司/项目年度信息化建设预算编制和实施工作。

  3、负责公司微商城平台、新零售信息系统、销售系统、会员体系的管理。

  4、负责对互联网硬件、软件相关环境进行规划和合理搭建。

  5、负责统筹管理公司的信息化建设;统筹主导各信息系统和平台的立项、调研、选择、开发等管理和实施工作。

  6、负责维护公司各软硬件的良好运行,并保障信息安全。

  7、负责店铺监控问题及时处理、新开门店的监控与硬件配置/安装/调试;公司各部门网络设备审查与申请。

  8、负责组织安排公司管理人员的IT理念和员工IT知识的培训。

  职位要求:

  1、大学及以上学历,信息管理、计算机专业为佳

  2、对常见的ERP系统,软硬件,ERP流程问题能够熟练的'排查处理

  3、3年以上IT软件、硬件管理工作经验

  4、良好的数据风险控制与保密意识、精通SQL数据库、责任心强,适应短期出差

  5、具有强烈的服务意识

审计经理的岗位职责5

  职责:

  一、内部控制审计:

  1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;

  2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;

  二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);

  三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;

  四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;

  五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的`其他专项审计。

  任职要求:

  1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;

  2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;

  3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;

  4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。

审计经理的岗位职责6

  职位描述:

  1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、协助进行内控制度的建立,完善;

  6、其他交办的工作。

  任职资格:

  1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;

  2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;

  3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;

  4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

  审计助理(岗位职责)

  职位描述

  资格要求:1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;

  2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的'团队合作

  3、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心

  4、能经常出差

  5、有相关资格证书或职称者优先考虑。

  主要工作:

  1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;

  2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;

  3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;

  4、按分工编制审计工作底稿

  5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;

  审计助理(岗位职责)

  岗位职责

  1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;

  3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;

  4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职资格

  1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;

  2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;

  3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;

  4、能适应短期出差工作。

审计经理的岗位职责7

  职责:

  1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;

  2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;

  3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

  4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;

  5、参与健全公司反舞弊机制;

  6、完成上级安排的'其他临时工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

  2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;

  3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

  4、具备风险导向、品相端正。

审计经理的岗位职责8

  内控审计经理, 牛股王, 北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔

  岗位职责:

  1、基于公司内部框架,依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

  2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

  3、对各业务条线的`业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

  4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

  5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

  任职要求:

  1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

  2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;

  3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;

  4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

  加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!

审计经理的岗位职责9

  职责:

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的`顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

  2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

  3、、有竣工决算审计经验者优先。

  4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

  5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

审计经理的岗位职责10

  职责:

  1、审计监督

  (1)协助编制审计年度计划;

  (2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:

  (3)组织开展大型年度审计项目;

  (4)独立开展舞弊调查。

  2、 审计整改

  独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。

  3、 咨询服务

  (1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;

  (2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;

  (3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。

  4、 部门管理

  (1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;

  (2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;

  (3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

  2、20xx年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;

  4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的`职业道德和团队协作精神;

  5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。

审计经理的岗位职责11

  岗位职责

  1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

  2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

  3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

  4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

  5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

  任职要求:

  1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

  2、工作经历:5年以上审计作经验;

  3、所需工作特殊能力:具有较强的`组织、计划、控制、协调能力;

  4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;

审计经理的岗位职责12

  金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

  1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

  3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

  4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

  6.所负责产品线的'知识整理

  任职资格:

  1.本科及以上学历

  2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3.具备一定的财务知识;

  4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

  8.能够承担压力;

审计经理的岗位职责13

  职责:

  1、拟定并完善企业内部控制制度和流程;

  2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;

  3、有能力组织实施财务会计审计和内部控制审计;

  4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  5、负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

  2、具有注册会计师或注册税务师资格者优先,待遇从优;

  3、有在相关会计审计事务所工作或有相关经验优先;

  4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计经理的岗位职责14

  职责描述:

  1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

  2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

  3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的.搭建和完善;

  4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

  5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

  2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

  3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

  4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

  5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

  审计高级经理岗位

审计经理的岗位职责15

  职责:

  1、按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;

  2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

  3、组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

  5、定期或不定期地组织必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计;

  6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

  任职资格:

  1、学历要求:本科及以上学历;

  2、专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;

  3、工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;

  4、知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;

  5、能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。

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