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审计通知书
更新时间:2024-11-18 11:37:05
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审计通知书

  在生活中,我们使用上通知的情况与日俱增,通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。那么问题来了,到底应如何写一份恰当的通知呢?以下是小编帮大家整理的审计通知书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计通知书1

  ***集团审计监察部

  审计整改通知书

  ***【审改通】字【20xx】*号

  关于责成XXX(名称)进行审计整改的通知 (被审计单位/部门名称):

  集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)

审计通知书2

xxx公司:

  根据我司年度工作安排,自20xx年xx月xx日起,将对贵单位的xxx部门19xx年度的财务收支情况进行就地审计,预计审计期为15天。为确保审计质量,请贵单位提前准备好有关资料,并积极配合审计组的'工作。

  审计组长:xxx职务(职称)xxx

  审计组员xxx、xxx、xxx

  特此通知。

xxx市审计局(印)

  20xx年xx月X日

审计通知书3

大酒店有限公司:

  根据我署年度审计,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

  审计组组长:xxx

  副组长:xxxx

  成员等人

  xxxx年xx月xx日(印章)

审计通知书4

__单位:

  根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自 xx年xx 月 xx日至 xx年xx 月xx日对你单位的__进行了审计。并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:

  你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的`事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

  如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

审计通知书5

____公司:

  根据我局本年度工作计划,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的`工作予以积极配合。

  审计组长:___ 职务(职称)___

  审计组员___、___、___

  特此通知。

  ___市审计局(印)

  20__年_月_日

审计通知书6

xx省运销有限公司(债务人),商贸有限公司、王、范、王、李(担保人):

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律的规定,以及我社与实业有限公司达成的债权转让协议,现将我社对你方所拥有的.借款担保合同(合同文号为:005120xx0130717)合同债权总额的100%,依法转让给实业有限公司,与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

  请贵公司自接到该债权转让通知书后应向郑州君华实业有限公司履行全部义务。

  xx市农村信用合作联社

  xxx年11月13日

审计通知书7

xx(被审计单位全称):

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》及xx(领导的'决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),xx(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年xx月xx日起,对你单位(xx被审计人)xx年度xx(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

  附件:承诺书需提供资料清单

  审计组长:xx

  主审:xx

  审计组成员:xx

  xx(内部审计机构全称印章)

  20xx年xx月xx日

审计通知书8

  内审通字[20__]第000号 批准:

  __公司__分部:

  根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

  现将审计事项通知如下:

  一、审计目的:

  1、对财务收支执行情况进行确认。

  2、对费用预算执行情况进行确认。

  3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

  4、对内部控制制度执行情况进行评价。

  5、对资产管理情况进行评价。

  6、其他需要评价的事项。

  二、审计范围:

  __公司_ _部 _年1月1日至 _年 _月 _日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

  三、审计时间预计:

  从__年__月__日起,预计到__年__月__日。

  四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

  1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

  2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

  3、请做好有关资料的.准备工作,在收到此通知书之日起__日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

  4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

  5、__系统数据的查询权。

  6、需协助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

  五、审计项目组名单:项目组负责人: 项目组成员:

  签发人:

  __年 月 日

  收件单位负责人(签字):

  协助配合责任人(签字):

  本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份

审计通知书9

(被审计单位全称):

  根据《审计署关于内部审计工作的`规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年xx月xx日起,对你单位(被审计人)xx年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

  审计组长:

  主审:

  审计组成员:

  (内部审计机构全称印章)

  xx年xx月xx日

审计通知书10

________公司:

  根据我局本年度工作计划,兹订于20___年__月__日起,对你单位_____部门___年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的.准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:_____职务(职称)_____审计组员_____、_____、_____特此通知。

_____市审计局(印)

  ___年__月__日

审计通知书11

xxxxx(被审计单位全称):

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》及xxx(领导的.决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),xxx(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年xx月xx日起,对你单位(xx被审计人)xx年度xx(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

  附件:承诺书需提供资料清单

  审计组长:xx

  主审:xx

  审计组成员:xx

  xxxx(内部审计机构全称印章)

  x年xx月xx日

审计通知书12

xxxxx公司:

  根据我局本年度工作计划,兹订于20xx年xx月xx日起,对你单位xxx部门19xx年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

  审计组长:xxx职务(职称)xxx

  审计组员xxx、xxx、xxx

  特此通知。

  xxx市审计局(印)

  20xx年x月X日

审计通知书13

(单位名称):

  经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:

  上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于 日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

  区(县)建委物业科(小区办)

  (盖章)

  二Oxx 年 xx月 xx日

审计通知书14

(被审计单位全称):

  根据《审计署关于内部审计工作的.规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,xx单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年xx月xx日起,对你单位(被审计人)xx年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

  附件:承诺书需提供资料清单

  审计组长:主审:审计组成员:

  (内部审计机构全称印章)

  x年xx月xx日

审计通知书15

xx公司:

  根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年xx月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

  审计组组长:

  成员:

  xx年xx月xx日

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