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采购合同管理制度
更新时间:2024-06-09 12:01:45
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采购合同管理制度[必备15篇]

  在生活中,越来越多人会去使用制度,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。到底应如何拟定制度呢?下面是小编收集整理的采购合同管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

采购合同管理制度1

  第一条、为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购,其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;

  第二条、采购部作为一个职能部门,在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好与坏,会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;

  第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。

  第四条、在生产订单实施的过程中,采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系都需要一个标准的规划,来提升工作效率,减少工作失误,为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。

  第二章:采购部人员职责

  第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时;

  第六条、推行合同管理制度,大宗物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等,否则,造成的损失由采购人员负责;

  第七条、实行采购质量制度,采购人员对所采购物品的质量负有全面责任,如因失职而采购伪劣产品,应该由采购人员无条件退换采购物资,禁止采购人员收受回扣,如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理;

  第八条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘,大宗物资采购建议实行招投标制度;

  第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;

  第十条、 所有采购人员,在采购完成后需做好材料采购的技术档案,档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等,特别是技术部采购的材料,档案必须清晰完整无误,以备批量采购时不延误生产。

  第三章:公司物料采购范围

  第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类:生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。

  第四章:采购工作流程

  第十二条、在生产订单的初始运作阶段,采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求,大宗物资采购须进行投标报价,并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后,再开始实施采购工作;

  第十三条、生产订单正式运作后,仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;

  第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》,此单由仓储部门主管申请填写,然后须交内控部经理签字,填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量,应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息,也包括打样,仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效,一式三份,一份由仓储部门申请主管留存,一份发往采购部并附样品,一份公司财务部总监处;

  第十五条、采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;

  第十六条、供应商根据要求确认后,要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;

  第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》,同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;

  第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准,如有需要各种合格证和材质证明书的,供应商必须随货携带;

  第十九条、仓储部门在所需材料到场后,应由内控部专人负责进行材料质量检查,仓管员与质检员在检查中,必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照,质检员负质量责任,仓管员负数量责任,在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库,供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;

  第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时,此《材料入库单》必须是一式四份,分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉,其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。

  第五章:采购结账规定

  第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联:分别为存根联、回单联、财务联和采购联;

  第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后,由仓库开具《材料入库单》并签收,回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处,由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;

  第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的`二十五日,财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总,并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;

  第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后,由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字,再由采购部填写统一的《付款申请单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件,经财务总监审核签字后,由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;

  第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款,汇款以后,财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;

  第二六章:订购的非月结原材料送到仓库入库后,也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字,方可为效,否则不予结账。

  第六章: 采购运作纪律

  第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后,要认真实地进行核实考查,为防止多报多采或有少报少采的现象,仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》,严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益,严禁有超标报料和采购之行为;

  第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的,都必须先行到仓储部领取,若仓库里确实没有的,且必须需要申购的,也应由仓储部门负责人来申购,所缺物品需要采购的,必须由本公司采购部门实施专门采购,其它任何部门任何人采购之,均无效,本公司不予报销,但总经理特批者除外;

  第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据,签批人必须严格到场执行,特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的,签批人应采取事前授权的方式去进行办理,不得拖延、耽误单据的畅通运作,本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;

  第三十条、本公司对非生产性物料价格,原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批,在五百元以上大额采购的资金,在财务总监审批后报总经理核准签批。

  第七章:采购数据考核

  第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处,以每批次生产订单为一基准,考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性,其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》,对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员,公司将照章严惩不怠。

采购合同管理制度2

  合同签订管理制度的重要性在于:

  1. 防范风险:通过规范化的流程,减少因合同疏漏或违规操作导致的`法律纠纷。

  2. 保障权益:确保企业在交易中的合法权益得到充分保护,降低经济损失。

  3. 提高效率:明确职责分工,提升合同签订和履行的效率,促进业务发展。

  4. 增强合规性:符合法律法规要求,维护企业的良好商誉和社会形象。

采购合同管理制度3

  采购合同管理制度是企业运营中的关键环节,其主要作用在于规范采购行为,保障企业利益,降低风险。通过明确的合同条款,它能确保供应商的供应质量、数量、价格及交货时间等关键要素得到准确执行,同时保护企业的.合法权益不受侵犯。此外,该制度还能促进企业内部管理的标准化和透明化,提高效率,防止潜在的贪腐和不正当交易。

  内容概述:

  采购合同管理制度涵盖以下几个核心方面:

  1. 合同审批流程:明确从合同起草、审查到签署的步骤和责任人,保证合同的合法性和合规性。

  2. 合同内容标准:规定合同必须包含的条款,如产品描述、价格、付款方式、违约责任等,确保合同的完整性。

  3. 供应商评估与选择:设定供应商选择的标准和程序,包括资质审核、价格谈判、质量控制等。

  4. 合同执行与监控:制定合同执行期间的跟踪机制,对供应商的履行情况进行定期评估。

  5. 纠纷处理与风险防范:设立纠纷解决机制,预先设定可能的风险应对策略,降低合同执行中的不确定性。

采购合同管理制度4

  项目合同管理制度文库,是企业运营中不可或缺的一部分,它涵盖了从合同的起草、审批、签订、执行到终止的全过程管理。主要内容包括但不限于:

  1. 合同模板库:标准化的合同模板,用于快速生成各类项目合同。

  2. 合同审批流程:详细规定合同审批的步骤、权限分配和时间要求。

  3. 合同风险管理:识别和应对合同履行过程中可能出现的风险。

  4. 合同变更管理:明确变更程序、责任划分及变更影响评估。

  5. 合同履行监控:定期对合同执行情况进行跟踪和评估。

  6. 合同纠纷处理:设定纠纷解决机制,包括协商、调解、仲裁和诉讼。

  7. 法律法规遵从:确保合同内容符合相关法律法规要求。

  内容概述:

  1. 制度框架:明确制度的目的、适用范围、责任部门和人员。

  2. 合同生命周期管理:涵盖合同的前期准备、谈判、签订、履行和结束等各个阶段。

  3. 权限与职责:定义各层级管理人员在合同管理中的角色和职责。

  4. 合同审查:规定合同内容的`审查标准,确保合同条款的合法性、有效性和可执行性。

  5. 文件归档:建立完整的合同档案管理系统,便于检索和查阅。

  6. 培训与教育:定期进行合同管理知识的培训,提升员工的合同意识和能力。

  7. 监控与审计:设置内部监控机制,定期进行合同管理审计,以确保制度的有效执行。

采购合同管理制度5

  建筑施工合同管理制度是对建筑工程中涉及的所有合同进行规范和管理的一套完整体系,旨在确保项目顺利进行,保护各方权益,规避风险。

  内容概述:

  1. 合同签订:明确合同签订流程,包括招标、投标、谈判、审批等环节,确保合同条款公正公平。

  2. 合同内容:规定合同应包含的.基本要素,如工程范围、质量标准、工期、价格、支付方式、违约责任等。

  3. 合同履行:设定施工过程中的变更、增减项处理机制,明确双方权利义务,确保工程质量和进度。

  4. 合同变更:规定合同变更的审批流程,防止随意更改影响工程稳定。

  5. 纠纷解决:设立争议解决机制,包括调解、仲裁、诉讼等方式,提前预防和处理合同纠纷。

  6. 合同终止:明确合同解除的条件和程序,保障各方权益不受损害。

  7. 合同档案管理:建立完善的合同档案系统,保证合同资料的安全和完整。

采购合同管理制度6

  项目监理合同管理制度的重要性体现在以下几个方面:

  1. 维护权益:通过明确合同条款,保障业主、承包商和监理单位的合法权益,降低合同纠纷。

  2. 控制风险:通过严格的合同管理,有效预防和控制项目实施过程中的各种风险。

  3. 提高效率:规范化的合同流程能提高工作效率,减少因误解或沟通不畅导致的延误。

  4. 保证质量:通过对工程质量的.严格监督,确保项目交付符合预期标准。

  5. 促进合作:良好的合同管理制度有助于建立和维护各方的合作关系,促进项目的顺利进行。

采购合同管理制度7

  采购管理制度旨在规范采购流程,确保资源有效利用,降低风险,提高采购效率。它涵盖从需求分析、供应商选择、合同签订到后期评估的全过程。

  内容概述:

  1. 需求管理:明确采购需求,制定预算,进行需求预测。

  2. 供应商管理:供应商资质审核,建立合格供应商名录,进行定期评估。

  3. 采购流程:采购申请、审批、招标、谈判、合同签订等环节的`规定。

  4. 合同管理:合同条款设定,合同执行监控,纠纷处理机制。

  5. 质量控制:产品或服务的质量标准,验收程序,不合格品处理。

  6. 风险管理:识别潜在风险,制定预防和应对措施。

  7. 绩效评估:对采购活动的效果进行定期评估,持续改进。

采购合同管理制度8

  为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

  一、采购合同的内容

  公司采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免不必要纠纷的前提下,具备以下主要条款:

  l、商品的品种、规格和数量

  商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

  2、商品的质量和包装

  合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装的办法,使用的包装材料,包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等,均应有详细规定。

  3、商品的价格和结算方式

  合同中对商品的价格要作具体的规定,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序,同时约定开票事宜。

  4、交货期限、地点和发送方式

  交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的.实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式是送货、代运,还是自提。

  5、商品验收办法

  合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

  6、违约责任

  签约一方不履行合同,必将影响另一方经济活动的进行,因此违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:

  (1)不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

  (2)不按合同中规定的商品质量标准交货;

  (3)逾期发送商品。

  7、合同的变更和解除条件

  合同中应规定,在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等。

  此外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,行之有效。

  二、合同的审查批准

  1、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。

  2、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经公司领导审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

  (1)合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

  (2)合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

  (3)合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

  (4)根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报法律顾问把关,或请公证处公证。

  三、采购合同的签订

  1、签订采购合同的原则

  (1)合同的当事人必须具备法人资格或法人委托的代理人资格。

  (2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

  (3)签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

  (4)签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

  (5)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。

  (6)采购合同应当采用书面形式。

  2、签订采购合同的程序

  签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的过程。

  四、公司采购合同的管理

  1、加强对公司采购合同签订的管理

  加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

  2、建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,处理违约,提出索赔,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的协作,以利于合同的实现。

  3、处理好合同纠纷

  当企业的经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成时,企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

  4、信守合同,树立企业良好形象

  合同的履行情况好坏,不仅关系到企业经营活动的顺利进行,而且也关系到企业的声誉和形象。因此,加强合同管理,有利于树立良好的企业形象。

采购合同管理制度9

  业绩合同管理制度是一种企业内部管理工具,旨在明确员工的工作目标、绩效指标和奖励机制,以提升组织效率和员工积极性。它涵盖了目标设定、考核标准、执行过程、评估反馈以及奖惩措施等多个环节。

  内容概述:

  1. 目标设定:明确每个员工的'工作职责和期望达成的目标,确保个人目标与公司战略相一致。

  2. 考核标准:制定客观、公正的评价指标,如关键绩效指标(kpis)、工作质量、工作效率等。

  3. 执行过程:记录和跟踪员工的工作进度,提供必要的支持和资源。

  4. 评估反馈:定期进行绩效评估,及时给予员工反馈,指出优点和改进点。

  5. 奖惩措施:根据评估结果调整薪酬、晋升机会等激励措施,确保公平公正。

采购合同管理制度10

  医院采购管理制度是医院运营中不可或缺的一部分,其主要作用在于确保医疗设备、药品和其他物资的高效、合规、经济地获取,为医疗服务提供稳定、安全的后勤保障。通过规范化的'采购流程,可以降低采购风险,防止腐败行为,提高资金使用效率,同时也有利于提升医院的整体运营质量和患者满意度。

  内容概述:

  医院采购管理制度通常涵盖以下几个关键方面:

  1. 采购策略:明确采购目标,制定长期和短期的采购计划。

  2. 供应商管理:筛选、评估和维护供应商关系,确保供应稳定性。

  3. 采购流程:规定从需求提出到合同签订的每个步骤,包括审批、询价、比价、谈判、合同签订等。

  4. 质量控制:设定质量标准,执行验收流程,确保采购物品符合医疗标准。

  5. 库存管理:合理预测库存需求,避免过度或不足,保持库存周转率。

  6. 风险管理:识别潜在风险,如价格波动、供应中断等,并制定应对措施。

  7. 合同管理:规范合同条款,监控合同执行情况,处理违约等问题。

  8. 内部审计与监督:定期审计采购活动,确保合规性,防范舞弊。

采购合同管理制度11

  1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。

  2.适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。

  3.职责:

  3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。

  3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

  4.档案管理办法:

  4.1归档内容分类:

  4.1.1采购内部文件的归档。

  采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

  4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

  公司其他部门提供的'图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

  4.1.3外来或外放文件的归档。

  供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

  4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

  采购部的台账、电子档的文件记录。

  4.2档案保存期限:

  4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

  4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

  4.2归档要求:

  4.2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

  4.2.2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。

  4.2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

  4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

  4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

  4.3档案调阅:

  4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。

  4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。

  4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。

  4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。

  4.4档案销毁

  4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。

  4.4.2办理销毁手续,必须经由采购经理批准备,方能销毁。

  4.4.3采购档案保管期已满,但其中未了结的债权债务和合同文件,应单独抽出,另行建立档案,由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

采购合同管理制度12

  物资设备采购管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涵盖了从需求分析、供应商选择、采购流程、质量控制到验收交付等多个环节,旨在确保企业资源的有效利用和运营效率。

  内容概述:

  1. 需求规划与审批:明确物资设备的采购需求,进行预算编制,并通过审批流程确保采购的合理性。

  2. 供应商管理:建立供应商评估体系,包括资质审查、价格比较、交货能力等方面的考核。

  3. 采购流程:规范从询价、比价、合同签订到付款的'整个流程,保证透明度和公正性。

  4. 质量控制:设立质量标准,对采购的物资设备进行检验,确保符合企业要求。

  5. 库存管理:合理控制库存,防止积压或短缺,优化库存周转。

  6. 验收与结算:制定详细的验收标准,完成验收后进行财务结算。

  7. 后期维护:对采购设备的保养、维修和更新提出指导原则。

采购合同管理制度13

  一、请购及其规定

  1. 请购的定义

  请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

  2. 请购单的要素

  完整的请购单应包括以下要素:

  请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量;

  请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间;

  请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核;

  财务审核人; 公司总经理。

  3. 请购单及其提报规定

  ⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;

  ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

  ⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;

  ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

  ⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

  ⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

  ⑺ 遇公司生产、生活急需的`物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

  ⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

  ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

  4. 公司物资请购单的提报部门

  ⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

  ⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

  二. 请购单的接收及分发规定

  1. 请购的接收要点

  ⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请

  购单是否经过公司领导审批;

  ⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

  ⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

  ⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

  2. 请购单的分发规定

  ⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

  ⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

  ⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

  ⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

  3. 采购周期的规定

  ⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

  ⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;

  ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

  时应向领导说明原因;

  ⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

  三. 询价及其规定

  1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;

  2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

  3. 对于紧急请购项目应优先处理;

  4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

  5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

  6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

  7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

  四. 比价、议价

  1. 对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

  2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

  3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

  4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

  5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

  五. 比价、议价结果汇总

  1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;

  2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;

  3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

采购合同管理制度14

  第1章 总则

  第1条 为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根据国家相关法律法规和公司的规章 制度,特制定采购合同管理制度。

  第2条 本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。

  第3条 公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。

  第4条 公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。

  第5条 合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。

  第6条 合同内容必须完整,条 款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。

  第2章 合同签订

  第7条 公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。

  第8条 未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。

  第9条 采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。

  第10条 采购合同的`签订流程如下。

  1.采购员采集供应商信息

  (1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。

  (2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。

  2.确定备选供应商。采购部经理根据《供应商情况分析表》,初步筛选符合条 件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并分配采购份额给各供应商。

  3.采购合同谈判。采购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订采购合同。需要时,可要求使用部门人员参与谈判,拟定合同草案。

  4.合同评审。采购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理根据《供应商情况分析表》、备选合作供应商的采购合同进行评审,提出评审意见,并确定各供应商的采购份额,报公司总经理审批。

  5.合同审批。总经理总和评审意见,若采购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若采购合同金额超出总经理审批权限,总经理将采购合同上报董事会审批,同时递交评审意见。

  6.合同签订。相关领导在授权范围内签订采购合同。

  第3章 合同履行

  第11条 合同盖章 生效后,合同双方按照合同规定的内容,全面地履行各自承担的权利与义务。

  第12条 公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按采购情况和收付款情况一事一记。

  第13条 在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。

  第4章 合同的变更和解除

  第12条 合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。

  第13条 变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章 或合同专用章 。挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

  第14条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。

  第15条 合同变更后,合同编号不予改变。

  第16条 在合同履行中出现下列情况之一时,采购部应及时上报公司总经理,并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

  1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

  2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的。

  3.由于情况变更,致使公司无法按约定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的

  4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。

  第17条 合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。

  第五章 其他

  第18条 采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。

  第19条 公司定期对采购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台账记录等将影响采购人员的绩效考核结果。

  第20条 凡因未按公司规定处理合用事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。

  第21条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。

  第六章 附则

  第22条 本制度未尽事宜,依照国家有关的法律、法规和政策执行。

  第23条 本制度由采购部制定,解释权归采购部所有。

  第24条 本制度自颁布之日起开始执行。

采购合同管理制度15

  1. 保障权益:通过规范合同管理,保护企业的合法权益,避免因合同纠纷导致的经济损失。

  2. 提高效率:明确流程,减少合同处理中的延误和混乱,提高工作效率。

  3. 防范风险:提前识别和预防潜在风险,降低合同执行中的不确定性和风险。

  4. 维护形象:良好的'合同管理制度展示企业的专业性和诚信,有助于提升企业形象和信誉。

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