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财务审计岗位职责
更新时间:2023-05-27 09:28:22
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财务审计岗位职责15篇

  在现在的社会生活中,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编收集整理的财务审计岗位职责,希望对大家有所帮助。

财务审计岗位职责1

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的`审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计岗位职责2

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的`审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

  9 、负责审计档案整理、归档工作。

  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

财务审计岗位职责3

  1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

  2、建立酒店的`会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

  3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

  4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

  5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

  6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

  7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

  8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

  9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。 

财务审计岗位职责4

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的.各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的`落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计岗位职责6

  1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

  2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

  3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

  4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

  5、具备独立处理审计、往来相关业务的.能力;

财务审计岗位职责7

  1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的`原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务审计岗位职责8

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

财务审计岗位职责9

  岗位职责

  1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的.审计任务。

  3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

  岗位要求

  1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

  2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

  3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

  4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

  5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

财务审计岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

  2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

  3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

  4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

  5、负责集团资产的.处置、呆坏账清理确认工作的执行;

  6、负责各项财务专项审计工作的实施;

  7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

  8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

  9、负责集团资产管理的检查与监督;

  10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

  11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

  12、负责完成上级临时交办的各项工作。

  任职要求:

  1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

  2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

  3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

  4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

  5、能适应频繁出差。

  财务审计类岗位

财务审计岗位职责11

  一、审计监察中心职则

  1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

  2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

  3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

  4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

  5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

  6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

  7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

  8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、审计监察中心经理岗位职责

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

  2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

  3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

  4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

  5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

  7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

  8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

  9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

  10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

  11、负责组织完成上级安排的其他工作。

  三、审计监察中心主管位职责

  1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

  2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

  3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

  4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的'编写工作。

  5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

  7、完成上级安排的其他工作。

  四、审计监察中心审计员岗位职责

  1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

  7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

  8、完成上级安排的其他工作。

财务审计岗位职责12

  1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

  2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

  3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

  4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计岗位职责13

  财务审计专家岗位职责

  职责描述:

  1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  2、对财务收支、经营活动进行审计;

  3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

  4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

  5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

  任职要求:

  1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

  2、8年以上相关工作经验;

  3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

  4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

  5、参与过赴美上市工作经验优先。

  财务审计专家岗位

财务审计岗位职责14

  集团审计岗位职责

  岗位职责:

  1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

  2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。

  3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

  任职要求:

  1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

  2、工作经验:

  5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

  3、年龄:30岁左右。

  4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

  5、沟通关系(内部/外部):

  (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的.职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

  (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

  (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

  集团审计岗位

财务审计岗位职责15

  1、配合财务总监区域酒店财务管理;

  2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

  3、分析检查公司财务收支和预算的'执行情况;

  4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

  5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

  6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

  7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

  8、完成上级交给的其他工作。

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