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审计岗位职责
更新时间:2024-05-16 15:24:21
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审计岗位职责

  在发展不断提速的社会中,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编帮大家整理的审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

审计岗位职责1

  1。配合财务总监区域酒店财务管理;

  2。制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

  3。分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

  4。参与公司的'预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;

  5。审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

  6。管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

  7。向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

  8。完成上级交给的其他工作。

审计岗位职责2

  岗位职责:

  1、协助制定部门年度成本审计计划及月度审计计划;

  2、负责开展各类成本审计项目,收集、整理审计证据,编写具体审计计划、审计底稿及审计报告,并督促与落实审计建议;

  3、对审计项目执行目标成本管理、招投标管理、合同管理、结算管理、工程质量进度管理等具体审计工作;

  4、完成上级领导临时交办的工作。

  任职要求:

  1、统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;

  2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;

  3、熟悉目标成本编制及工程结算。了解工程项目所涉材料设备市场品牌及价格情况、市场趋势等;

  4、熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;

  5、良好的职业操守数养、具较强的'沟通协调能力及团队协作能力职责描述。

审计岗位职责3

  职责:

  1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;

  2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

  5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;

  6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

  7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

  8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;

  9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

  10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;

  11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;

  12、完成上级领导布置的`其他任务。

  任职资格:

  1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;

  2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

  3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

  4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;

  5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。

  6、财务、金融、管理学或法律相关专业。

审计岗位职责4

  (一)经理

  1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

  2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

  3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

  4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

  5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

  6、负责督办经集团领导批准的.审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

  7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

  9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

  10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

  (二)副经理

  1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

  2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

  3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

  4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;

  5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

  6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

  8、完成上级交办的其他工作。

  (三)审计员

  1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责5

  按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的.问题提出可行的改善和处理意见;

  负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

  负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

  负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;完成上级安排的其他工作。

审计岗位职责6

  审计经理含义

  审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。

  审计经理岗位职责

  审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:

  1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

  2.负责审计数据的准确性;

  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4.对财务收支、经营活动进行审计;

  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

  审计经理应具备的.能力

  1.具有组织领导能力;

  2.综合协调能力;

  3.改革创新能力;

  4.敏锐的洞察力及预见力;

  5.勇于承担责任;

  6.严于律己,善于决策。

  审计经理任职资格

  1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

  2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

  3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

  4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;

  5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

  审计经理职业发展

  审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

审计岗位职责7

  1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的`市场询价;

  2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计岗位职责8

  职责:

  1、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;

  2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的.规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

  3、对工程结算造价进行抽检复审;

  4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

  5、完成部门负责人交办的其他工作。

  任职资格:

  1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

  2、工作年限3年以上;

  3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

  4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

  5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

审计岗位职责9

  1、协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施审计工作计划;

  2、负责完成公司内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;

  3、结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;

  4、完成部门领导交办的其他事宜。

审计岗位职责10

  岗位职责:

  1、协助内部审计部经理开展内部审计、内部控制相应工作,主责开展工程成本类审计工作;

  2、对工程成本必要性、合规性、合理性、性价比进行评审;

  3、制定相关的工作计划,撰写相关评审的文书;

  4、负责相关资料的保存整理,完善工程审计模板;

  5、协同内控、财务审计开展工作;

  6、承办上级安排的各项临时工作。

  任职资格:

  1、教育:重点院校全日制本科以上学历(211或985院校优先),建设工程类相关专业;

  2、经验:3年以上工程管理、或工程成本、或预结算、或成本控制等经验(具硕士研究生以上学历者适度放宽);

  3、专业技能:掌握工程成本相关知识,具有工程造价员或工程类相关资质;

  4、能力:具有较强的`学习能力和良好的文字表达和口头表达能力;

  5、品质:正直、诚实、忠诚;

  6、其他:性格沉稳,办事严谨。

审计岗位职责11

  1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

  2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

  3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

  4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

  5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计岗位职责12

  1、 负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;

  2、 跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;

  3、 负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;

  4、 审核预、结算资料中的.工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。

  5、 评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。

  任职要求:

  1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;

  2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;

  3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;

  4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;

  5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。

审计岗位职责13

  职责描述:

  1、管理出口管制程序,发现改进点并及时采取必要的纠正和改进措施;

  2、、协助中兴出口管制合规项目标准流程的设计和推行,包括更新出口管制合规手册、程序起草和工作方法改进;

  3、、负责出口管制合规审计的实施工作并与业务单位协作跟踪改进措施的实施情况;

  4、应对出口管制调查,并于适当时升级汇报;

  5、与业务伙伴和项目团队合作完善业务中的.出口管控流程,提供专业指导和必要支持;

  6、支持gts单据或者各地区的出口管制合规事件,跟踪其处理情况,必要时升级至出口管制合规领导团队处理;

  任职要求:

  1、全日制本科以上学历,专业不限;

  2、1年以上相关工作经验,了解美国、中国、香港、亚太和欧洲等国家或地区的出口管制规定,优秀应届生亦可考虑;

  3、具备较强的沟通表达能力及良好的项目管理能力,处事灵活;

  4、综合素质良好,责任心、抗压能力强。

审计岗位职责14

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的`财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

审计岗位职责15

  岗位职责:

  1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

  2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

  3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

  4.负责远程审计系统的开发和维护;

  5.组织实施信息系统风险评估与审计;

  6.领导安排的'其它工作。

  任职资格:

  1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;

  2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;

  3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;

  4、有良好的沟通能力、执行能力;

  5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。

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